2021年公司审计个人工作总结范文3篇.docxVIP

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  • 2021-09-09 发布于四川
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2021年公司审计个人工作总结范文3篇.docx

202X年公司审计个人工作总结范文3篇 工作总结是对这一年的工作,进行一次全面系统的检查、 评价、分析以及争辩,从而分析缺乏,得出可供参考及改良的 经验。下面是欧阳永张小编给大家带来的202X年公司审计个 人工作总结范文3篇。 【篇一】202X年公司审计个人工作总结 本人于今年调至分公司从事审计工作,在此工作期间,工 作态度严谨认真,紧紧围绕各项工作目标,坚持“依法审计、 效劳大局、围绕中心、突出重点、求真务实的审计工作方 针,履行好岗位职责,在领导的关心和同事们的挂念支持下, 较好地完成了各项工作任务,现将在分公司借调一年期间的工 作状况总结如下: 一、 加强学习,培育提高自身综合素养。 为了进一步提高自身综合素养,更好地做好本职工作,发 挥审计工作的重要职能,加强学习,加强自身的思想道德建 设,在实际工作中端正思想,毫不松懈地培育自己的综合素养 和力量,做一个合格的审计人员。 二、 强化技能,努力提高工作力量和水平。 在日常工作中,我深切体会到,审计工作是一项专业性和 实践性很强的工作,随着经济结构及审计环境的飞速变化,对 审计工作的要求也愈加严格,加强理论及业务学习是取得本职 工作成果的重要方法,为此努力把握审计业学问和广博的理论 学问以提高业务技能,提升审计工作力量和水平,提高审计工 作质量和效率。 三、履行职责,圆满完成各项工作任务。 在此从事审计工作以来,参与了分公司系统内三个电厂的 物资专项审计,还实施了对分公司所属电厂的资本性支出专项 审计、井冈山电厂的内控缺陷整改状况监督、井冈山电厂热值 差专项审计及井冈山、瑞金电厂的厂内费用及损耗专项审计, 出具审计报告10篇,提出审计建议或意见40余条,得到分公 司领导及同事确实定。除分公司系统内的审计工程外,还圆满 地完成了平凉电厂的任中审计、股份公司借调的上海电力检修 公司离任审计和瑞金电厂绩效审计,每一项审计工作,特殊是 随股份公司去审计,不仅学到了不少学问,也积累了不少经 验,对审计工作力量有了肯定的提高。 通过审计工作,使我生疏到审计工作的重要性,进一步提 高了思想政治素养,开阔了视野,拓宽了工作思路,增加了全 局意识,在总结成果的同时,也生疏到自己存在的缺乏,如还 不能充分运用中普审计平台、电子商务平台等现代信息系统进 行审计、不太了解生产方面的学问和流程等,造成审计工作的 局限性,在今后的工作中,将进一步加强学习,努力拓展业务 范围和力量,不断提高自身业务水平和综合力量,以便适应更 高层次审计监督工作的需要,更好地为审计工作发挥作用。 【篇二】202X年公司审计个人工作总结 一年来,在企业领导的亲切关心和指导下,我在审计部经 理的岗位上,带着审计部的全体同仁严格依据年初制定的审计 打算,紧紧围绕企业提出的”加大核查、审核、监管力度,确保 各项制度深化落实这一工作目标,乐观主动地在企业内部开展 了审计工作。经过全体同志们的共同努力,取得了肯定成果, 主要表现在: 一、 严格审计的纪律和制度。 审计部是一个新设部室,领导寄予我们厚望,同志们也关 注着我们的进展,我深知责任重大。为了使内部审计工作在企 业管理中得以顺当开展,审计部在成立后的第一次全体会议 上,就依据制定的年度工作打算,并结合内部人员的具体业务 力量,本着既要明确各自岗位职责,还要坚持分工不分家的原 那么,进行了内局部工。并从工作纪律、工作作风、工作态度、 工作形象和工作结果等五个方面提出了具体的要求。这些根底 工作的进行,为我们全年工作的顺当开放打下了扎实的根底。 二、 乐观开展对驻外企业分部财务管理的监督和评价。 —企业是我企业至今一家对外独立开展经营业务的驻外企 业分部,年生产各种复合肥近—吨,加上销售总企业的肥料, 202x年销售收入已经突破了一亿元,企业的资产总额也到达了 —多万元。但是由于种种缘由,该企业始终没有建立起完整、 严密的内部核算管理制度,从而使会计信息的反映带有很大的 不真实性,也企业的财务管理带来了肯定的风险性。 依据企业领导的要求,我们在对其会计核算进行检查审核 的同时,先后分两个阶段对该企业的财务管理进行标准、核 查。第一阶段是参照企业的相关制度,挂念该企业制定其内部 的财务管理制度,建立健全仓库管理的工作流程,健全会计核 算的账簿体系,标准会计核算程序,建立严格的、定期的会计 报告制度。其次阶段,对标准后的会计核算制度,实施正常的 审计检查,通过这一系列工作,标准了该企业核算制度的同 时,也教育了会计人员,增加了他们做好工作的责任心,起到 了很好的效果。 三、严格费用报销规定,严格费用审核。 今年是我企业各种费用报销新规定出台的第一年,旧的报 销程序和标准对审计工作影响很大,突出反映在人们的生疏 上。审计是执行各种规章制度的前沿,审计人员就是把这个关 口的,将不符合规

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