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- 2021-09-10 发布于江苏
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单位内部审计工作总结
单位内部审计工作总结
【篇一:内部审计工作总结】
【篇一:内部审计工作总结】
内部审计工作总结
内部审计工作总结
年我局内部审计工作在省局 的下,在局党组的直接下,十六
年我局内部审计工作在省局 的下,在局党组的直接下,十六
2010 ***
2010 ***
大及十六届四中全会精神,学习和 《审计署关于内部审计工作规定》
大及十六届四中全会精神,学习和 《审计署关于内部审计工作规定》
和 《内部审计准则》规定要求,省局内部审计工作会 精神,遵循
和 《内部审计准则》规定要求,省局内部审计工作会 精神,遵循
查错纠弊,法纪,管理的宗旨,本局内部审计机构在经济管理和经
查错纠弊,法纪,管理的宗旨,本局内部审计机构在经济管理和经
济等的作用,内部审计为而服务的思想理念,会计制度,健全岗位
济等的作用,内部审计为而服务的思想理念,会计制度,健全岗位
“ ”
“ ”
责任制和内部检查制度,了法定代表人离任与工程竣工决算项目
责任制和内部检查制度,了法定代表人离任与工程竣工决算项目
“ ” “ ”
“ ” “ ”
两项必审,人任期内经济责任审计、有离必审 和 先审后离 等经
两项必审,人任期内经济责任审计、有离必审 和 先审后离 等经
济责任审计方针,经济责任审计,了客观评价县区分局一把手的工
济责任审计方针,经济责任审计,了客观评价县区分局一把手的工
作业绩,国有资产和资金不流失,也为局党组考核和任用干部了参
作业绩,国有资产和资金不流失,也为局党组考核和任用干部了参
考依据。专项审计和审计调查,大宗资产采购比价审计、内控制度
考依据。专项审计和审计调查,大宗资产采购比价审计、内控制度
评审,了成绩。年初制定的工作,在 年度带领内审工作组,两
评审,了成绩。年初制定的工作,在2010 年度带领内审工作组,两
2010
个多月的对本系统县区分局、局机关、培训中心、农场等 了
个多月的对本系统县区分局、局机关、培训中心、农场等 了
1xxxx
1xxxx
内部审计工作。在内部审计工作中,注意了严把审计程序关。在对
内部审计工作。在内部审计工作中,注意了严把审计程序关。在对
县区局内部审计时,注意审计项目的立项,审前调查,制定实施方
县区局内部审计时,注意审计项目的立项,审前调查,制定实施方
案,印发审计通知书,实施审计过程及审计报告征求意见等各环节
案,印发审计通知书,实施审计过程及审计报告征求意见等各环节
的记录规范。严把审计实施关。实施审计工作审计方案的范围、审
的记录规范。严把审计实施关。实施审计工作审计方案的范围、审
计内容、审计,审计工作符合审计法律、法规和的审计准则。严把
计内容、审计,审计工作符合审计法律、法规和的审计准则。严把
审计报告关。对检查结束后的审查审计报告规范撰写,注意与审计
审计报告关。对检查结束后的审查审计报告规范撰写,注意与审计
的事实,包括被审计的财政财务收支、合法、效益的事实和违反规
的事实,包括被审计的财政财务收支、合法
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