单位内部审计工作总结.pdfVIP

  • 1
  • 0
  • 约3.27万字
  • 约 12页
  • 2021-09-10 发布于江苏
  • 举报
单位内部审计工作总结 单位内部审计工作总结 【篇一:内部审计工作总结】 【篇一:内部审计工作总结】 内部审计工作总结 内部审计工作总结 年我局内部审计工作在省局 的下,在局党组的直接下,十六 年我局内部审计工作在省局 的下,在局党组的直接下,十六 2010 *** 2010 *** 大及十六届四中全会精神,学习和 《审计署关于内部审计工作规定》 大及十六届四中全会精神,学习和 《审计署关于内部审计工作规定》 和 《内部审计准则》规定要求,省局内部审计工作会 精神,遵循 和 《内部审计准则》规定要求,省局内部审计工作会 精神,遵循 查错纠弊,法纪,管理的宗旨,本局内部审计机构在经济管理和经 查错纠弊,法纪,管理的宗旨,本局内部审计机构在经济管理和经 济等的作用,内部审计为而服务的思想理念,会计制度,健全岗位 济等的作用,内部审计为而服务的思想理念,会计制度,健全岗位 “ ” “ ” 责任制和内部检查制度,了法定代表人离任与工程竣工决算项目 责任制和内部检查制度,了法定代表人离任与工程竣工决算项目 “ ” “ ” “ ” “ ” 两项必审,人任期内经济责任审计、有离必审 和 先审后离 等经 两项必审,人任期内经济责任审计、有离必审 和 先审后离 等经 济责任审计方针,经济责任审计,了客观评价县区分局一把手的工 济责任审计方针,经济责任审计,了客观评价县区分局一把手的工 作业绩,国有资产和资金不流失,也为局党组考核和任用干部了参 作业绩,国有资产和资金不流失,也为局党组考核和任用干部了参 考依据。专项审计和审计调查,大宗资产采购比价审计、内控制度 考依据。专项审计和审计调查,大宗资产采购比价审计、内控制度 评审,了成绩。年初制定的工作,在 年度带领内审工作组,两 评审,了成绩。年初制定的工作,在2010 年度带领内审工作组,两 2010 个多月的对本系统县区分局、局机关、培训中心、农场等 了 个多月的对本系统县区分局、局机关、培训中心、农场等 了 1xxxx 1xxxx 内部审计工作。在内部审计工作中,注意了严把审计程序关。在对 内部审计工作。在内部审计工作中,注意了严把审计程序关。在对 县区局内部审计时,注意审计项目的立项,审前调查,制定实施方 县区局内部审计时,注意审计项目的立项,审前调查,制定实施方 案,印发审计通知书,实施审计过程及审计报告征求意见等各环节 案,印发审计通知书,实施审计过程及审计报告征求意见等各环节 的记录规范。严把审计实施关。实施审计工作审计方案的范围、审 的记录规范。严把审计实施关。实施审计工作审计方案的范围、审 计内容、审计,审计工作符合审计法律、法规和的审计准则。严把 计内容、审计,审计工作符合审计法律、法规和的审计准则。严把 审计报告关。对检查结束后的审查审计报告规范撰写,注意与审计 审计报告关。对检查结束后的审查审计报告规范撰写,注意与审计 的事实,包括被审计的财政财务收支、合法、效益的事实和违反规 的事实,包括被审计的财政财务收支、合法

文档评论(0)

1亿VIP精品文档

相关文档