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- 2021-09-14 发布于湖南
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第十五章: 2007 《中级会计实务》学习笔记(所得税)
三、所得税费用
计算确定了当期所得税及递延所得税以后,利润表中应
予确认的所得税费用为两者之和,即:
所得税费用=当期所得税+递延所得税
计入当期损益的所得税费用或收益不包括企业合并和
直接在所有者权益中确认的交易或事项产生的所得税影响。
与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的当期所得税
和递延所得税,应当计入所有者权益。
所得税费用应当在利润表中单独列示。
相关阅读
所得税涉及到的会计科目及帐务处理
1811 递延所得税资产
一、本科目核算企业确认的可抵扣暂时性差异产生的递
延所得税资产。
二、本科目应按可抵扣暂时性差异等项目进行明细核
算。
根据税法规定可用以后年度税前利润弥补的亏损及税
款抵减产生的所得税资产,也在本科目核算。
三、递延所得税资产的主要账务处理。
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(一)资产负债表日,企业确认的递延所得税资产,借
记本科目,贷记“所得税费用——递延所
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