公司廉洁风险排查工作情况报告.docx

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公司廉洁风险排査工作情况报告 公司廉洁风险排查丄作情况报告 公司廉洁风险排查工作情况报告 2019-04-18 情况报告 公司廉洁风险排查丄作情况报告 公司廉洁风险排查丄作情况报告 根据总公司关于开展廉洁风险排査工作的通知要求,我司以开展教育实践活动 “整改落实、建章立制”环节工作为契机,结合实际工作,积极开展廉洁风险排 查工作,取得了明显成效。现将有关情况报告如下: 一、排查工作基本情况 按照总公司统一安排部署,我司积极组织开展廉洁风险排查活动。重点圉绕公 司投资业务、资产经营、资产处置等业务领域,从岗位职责、业务流程、制度建 设与执行等方面着手,对“三重一大”决策制度落实悄况,中央八项规定、银监 会党委22条实施细则、总公司党委25条实施意见相关规定执行情况,以及公司 在岗人员思想道德方面的廉洁风险进行了全面地排查。经过认真排查和梳理归 纳,现排查出来的廉洁风险点共有11项。在风险排查的基础上,陆续制定防控 措施,加强基础合规监督管理,取得了显着成效。 二、加强排查工作组织领导 二是在业务流程方面: 二是在业务流程方面: 二是在业务流程方面: 二是在业务流程方面: 接到通知后,我司及时召开会议,组织学习相关文件精神,按照廉洁风险排查 工作方案要求,结合我司工作实际,一级抓一级,层层抓落实。排查工作由支部 书记、总经理负责,其他班子成员按照工作分工,组织排查分管部门员工廉洁风 险,各部门负责同志协助分管领导开展工作,对本部门排查工作做出具体安排, 梳理部门及各个岗位的职、责、权,并就排查情况形成书面汇报。 三、排查出的主要风险点 本次排查以我司投资业务、资产经营和处置业务为重心,深入到各个部门和具 体岗位,依照现有的职务安排和岗位职责要求,全面梳理岗位职权范圉和制度规 范的执行情况,深入查找经营管理过程中存在或潜在的廉洁风险点。 (-)公司核心业务开展方面。在投资业务开展过程中,严格依照总公司有关 项L1投资体系文件要求规定的'各业务岗位职责和职权范用,从制度层面控制和 防范风险,但也存在以下风险点: 一是在岗位职责方面: 在项LI实施过程中,综合(档案)岗位人员应增强项LI文件资料和档案管 理的保密意识,切实防范商业秘密泄露; 在项LI投后管理过程中,需防范可能因选派的项U管理人员执行不力或行 为失当而侵害公司利益的风险; 在项目执行和监管过程中,各岗位人员应严格执行既定的合同、协议、规 定等,坚持廉洁自律不松懈,防范道德风险; 业务开展中,我司在商务招待上严格执行中央八项规定,将继续坚持勤俭 节约原则,确保不弱化; 在项LI投资业务开展中,应进一步规范中介机构选聘流程; 在项LI投放后续管理匸作中,应增强对存续项LI的期间管理规范化程度, 提高项LI管理、监督丄作的合规水平,有效防控项LI运作风险; 在项忖运作的关键环节上,需加强内部审计监督,进一步提高风险管理能 力。 在公司资产经营和资产处置业务开展过程中,明确规定了各个岗位职责和职权 范围。针对公司房产租赁经营业务,制定了《房屋租赁管理办法》和《房屋设备 设施日常维修维护管理办法》并严格执行,使相关业务得以规范化、制度化;在 公司低效资产处置过程中,依据上级相关规定和授权,严格按照业务流程操作。 但也存在以下风险点: 一是在岗位职责方面: 在房屋租赁经营管理过程中,资产经营岗位人员需防范因人情因素降低租 金水平而损害公司利益; 在房屋及配套设备设施日常维修过程中,需防范维修维护项U审查及经费 审批不严,造成不必要的支出而增加公司运营成本。 在资产处置方案等涉及的文件制定过程中,各岗位人员需防范商业秘密泄 露风险; 在资产处置过程中,有关资产评佔、法律调查、拍卖等中介机构选聘环节,需 防范操作不规范现象; (二) “三重一大”决策制度落实方面。我司严格执行授权管理制度,在授权 范圉内开展各项工作,凡授权范围之外的重大决策均按规定上报审批,不存在越 权决策现象。公司日常经营管理过程中,涉及重大问题决策、重要干部任免、重 大项LI投资决策和大额资金使用,均经过总经理办公会或专题会研究决定,并形 成会议记录和会议纪要。 (三) 中央八项规定贯彻执行方面。自中央八项规定和总公司党委25条实施意 见,我司能够严格贯彻执行。本着接待从简、食宿从简、汇报从简,节约开支, 压缩成本,把厉行勤俭节约落到实处。领导班子严格执行公司工作和生活待遇相 关规定,调整办公面积,规范公车管理。采取多种形式加强党员干部的廉洁自律 教育,严格执行上级规定要求,加强监督和自我约束,严防出现违反中央八项规 定和公司系统实施细则的行为出现。 (四) 在岗员工思想道德方面。公司一贯重视在岗人员的思想教育工作,强调 在岗员工要不断融入信达文化,提高理想信念、职业道德、责任意识、纪律观念 和品德修养。采取的主要措

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