质量管理体系内审报告.pdfVIP

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企业ISO9000质量管理体系内审报告 iso9000质量管理体系内审审核报告 审核目的: 检查我公司质量管理体系对gb/t19001-标准的符合性及质量管理体 系运行的有效性,并为质量管理体系的改进提供依据。 审核范围: aa产品涉及的过程、活动、部门和场所。 审核依据: gb/t19001-标准、《质量手册》、《程序文件》、 第三层次文件、合同、相关法律法规等质量体系文件。 审核综述: 本次内部质量体系审核采用滚动审核的方法,本着尽可能多发现问 题,尽早整改问题的原则,根据我公司实际情况,省略了首次会议、 末次会议的程序。对管理层、5个科(室)、2个车间进行了审核, 通过与领导层座谈,询问各部门负责人及关键岗位操作人员、观察现 场活动、查阅文件、记录,收集了客观证据,共查出不符合项4项, 具体见《不符合项分布表》(附后)。通过对不符合项的统计发现: 4.2.4记录控制一项、6.3基础设施一项、7.5.1必要时,获得作业 指导书、8.2.3过程的监视和测量一项,以上不合格项分布在4个条 款4个部门,均为一般不合格项,且呈分散状分布,没有对质量体系 运行造成不良影响。 需要说明的情况有两点: 第一,《不合格报告》中的不合格事实为发现部门,不一定是责任部 门。 第二,因为审核是一个抽样过程,不可能将受审核方的所有问题都查 到,所以具有一定的风险性,这就要求各单位举一反三,对类似问题 进行自查自纠。所有不合格事实应在11月10 日前完成整改,由企业 管理部组织跟踪验证。 本次内审,公司领导对质量管理体系的建立、实施和保持十分重视, 营造了全体员工参与的良好氛围,全体员工质量意识强,坚持以顾客 为关注焦点。公司配备了必要的人力资源,完善了设备管理,优化了 工艺条件,检测手段较先进,对手册覆盖的产品形成各过程严格控制, 确保不合格品不出厂。公司产品质量稳定,10月由xx省产品质量监 督检验院出具的aa产品监督检验报告显示:产品符合gb2440-标准, 结论为合格。 本次内审各受审核方与审核组积极配合并主动提出问题,找差距,员 工贯彻质量体系的自觉性不断增强。希望各部门进一步提高思想认 识,将贯彻质量体系与企业的生存和发展紧密联系起来,确保质量管 理体系在不断改进和完善中提高。 综上所述,通过深入贯彻质量方针、质量目标,有效地实施了《质量 手册》、《程序文件》及相关法律法规,确保了质量管理体系的符合 性和持续的有效性。

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