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- 2021-09-27 发布于河北
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第十四章 采购与付款循环的审计第十四章 采购与付款循环的审计第一部分 本章考情分析1 . 本章属于次重点章节。本章内容一般不会单独命题,往往与其他循环或知识点综合命题,考点主要集中在采购与付款循环的内部控制、控制测试,固定资产的实质性程序、应付账款的实质性程序等方面。本章内容在近三年试卷中没有直接涉及,预计2012年本章内容考试分值在5分左右。采购与付款循环的特点采购交易的内部控制采购与付款循环的内部控制和控制测试付款交易的内部控制采购与付款循环的审计固定资产的内部控制采购与付款交易的实质性程序采购与付款交易的实质性程序应付账款的实质性程序固定资产的实质性程序第十四章 采购与付款循环的审计2 . 本章基本内容框架第十四章 采购与付款循环的审计第二部分 本章精讲第一节 采购与付款循环的特点一、不同行业类型的采购和费用支出(了解表14-1)二、涉及的主要凭证与会计记录典型的采购与付款循环所涉及的主要凭证与会计记录有以下几种:(一)请购单 (二)订购单(三)验收单 (四)卖方发票第一节 采购与付款循环的特点(五)付款凭单 付款凭单是采购方企业的应付凭单部门编制,载明已收到的商品、资产或接受的劳务、应付款金额和付款日期的凭证。付款凭单是采购方企业内部记录和支付负债的授权证明文件。第一节 采购与付款循环的特点(六)转账凭证(七)付款凭证(八)应付账款明细账(九)库存现金
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