内部审计业务实务及规范化控制.pptxVIP

  • 0
  • 0
  • 约小于1千字
  • 约 35页
  • 2021-10-03 发布于北京
  • 举报
内部审计业务实务及规范化控制 ;主要内容;实务管理和控制;程序控制需把握的几点原则;实务管理和控制;审计计划的编制;实务管理和控制;审计实施方案的编制; 审计实施方案编制要素;实务管理和控制;审计证据的编制;取证单的主要内容;取证单如何编制(一);取证单如何编制(二);取证单编制实例; 审计工作底稿编制(一);审计工作底稿编制(二);审计工作底稿编制;底稿编制实例;审计实务涉及的法律法规及实例;审计实务涉及的法律法规及实例;三公经费方面的具体规定;三公经费方面的具体规定;楼堂馆所建设方面;兼职任职取酬方面;违规发放津贴补贴方面;假发票;“吃空饷”方面 ;专项资金使用管理方面;案例一;案例二;案例三;案例四;当前一些常见常规问题的定位; 谢谢大家!

文档评论(0)

1亿VIP精品文档

相关文档