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保留品报废品管理办法
1.目的和范目 1.1目的
建立并规范公司对保留品、报废品的判定、处置及管理流程。
1. 2范围
本办法适用于公司生产经营过程中发生的发动机零部件及总成、生产辅料等异常物料 的管理,防止异常物料的常预期使用并能得到及时的处理。
2相关文件
编号 文件名称
SCM2009042001 废旧物资管理办法
定义或术语
3.1工废:因操作不当,工艺设计不合理等内部原因造成的物料报废,其废品损失由公司承 担,进制造成本中心『
3.2料废:因采购的物料自身缺陷导致其品质不良,以及因其不良导致其他关联物料报废。 料废损失由主凶物料供应商承担。
3.3非正常损失:物料保管、拣选、配送等作业不良导致的物料质损,以及属于供应商责 任但无法向其追偿的物料损失(如KD件过了质保期,以及博世件追偿的费用和管理成本超 出废损本身)。非正常损失由公司承担,进待处理财产损益冲管理费。
部门职责
SCM 部
4.1.1负责保留品、报废品的实物管理及报表数据维护。
1.1.2负责依据《废旧物资管理办法》对报废物料实施报废处理。
4.1.3负责每月督促责任部门对保留品库内的物料实施清理。
品保部
4.2.1负责对异常物料的品质进行检测,分析不度原因,并明确处理意见。
2. 2负责对工废和非正常损失物料挂红牌,记录物料报废的相关信息。
4.2.3负责对保留品物料挂黄牌,记录保留品的相关信息。
2. 4负责联系供应商,进行料废零件的退换货处理。
财务部
4. 3. 1负责接收和管理报废品处理后回收的残值金。
4.3.2负责工废、料废、非正常损失物料票据凭证的会计科廿处理。
管理职责
5.1 保留品管理
5.1.1 仓库在零件开箱拣选作业中发现零件生锈、磕碰、变形等质量问题时,及时通知品 保部质检一员。
5.1.2 生产线员工在操作中发现零件尺寸超差、毛刺不达标、装配性差等质量问题时,及 时通知品保部质量员□
1. 3 品保部质检员和质量员接到质损报告后,依据零件图纸对故障件实施检测并分析不 良原因。检测手段不足时可外委检测或委托供应商实施检测。
1. 4 品保部现场调查分析确认是供应商责任的,在实物上挂黄牌记录料废信息(物料号、 名称、数量、不良原因、质量员姓名及登记日期),开具“退修票”注明“供应商退换货”, 并随实物交给仓库保管-员。
5.1.5 品保部需要较长时间或者需要外委调查分析的,在实物上挂黄牌并记录物料号、名 称、数量、质量员姓名及登记日期,开具“退修票”注明“品质不良分析中”,并随实物交 给仓库保管员.
5.1.6 仓库保管员对接收到的“供应商退换货”的料废零件定置存放在“保留品区”,凭
“退修票”通知票据员在SAP系统内将该零件库存数从线边库移至“保留品库七
5. 1. 7 仓库保管员对接收到的“品质不良分析中”的零件开具借条,将实物交给质检员进 行调查分析。保管员凭“退修票”通知票据员在SAP系统内将该零件库存数从线边库移至“保 留品库-质检员质量调查结束后将实物交给保管员并索回借条。
5.1.8 品保部质量工程师负责向供应商发行“零件质量不良速报”,要求供应商承担料废 及附带损失,进行零件退换货。
5.1.9 供应商同意换货的,品保部质量工程师向现场质检员和保管员通报换货数量和时间 等信息。该零件下次收货时保管员负责优先置换保留品库内的料废实现换货,票据员将料废 零件在SAP系统内从保留品库移至零件库。料废零件退还给供应商,置换件归入零件库。
5.1.10 供应商同意退货的,品保部质量工程师向财务部传递退货信息,并将财务部开具 的发票传递给供应商。财务部扣减零件应付款后通知票据员在SAP系统内将料废零件从保留 品库移至报废品库Q料废实物退还给供应商。
5.1.11 SCM部划定保留品定置区,库区内的零件封存管理不得用于生产。每月盘点保留品
帐实是否相符,维护库龄报表并向品保部、财务部发布」对于库龄超过3个月的保留品,III 品保部负责联合各部门在5个」[作日内书面明确最终处理意见。
5. 1. 12 对于线边发现的料废仓库将不再当即补发新件,由MES系统自动在下次投料时补 足。如果由此导致当天线边缺料时,仓库再二次补发新件。
5. 1. 13 对于下修的发动机工单报匚前来不及修复的,SCM部综合II划员通知票据员在SAP 系统内将发动机总成临时入到保留品库。综合计划员负责跟踪装配制造部的修复进度a修复 好的发动机最终入到发动机总成库。
5. 1.14 对于售时发现的发动机总成不良或发动机需要返回工厂进行改制的,实施退货处 理。SCM部综合计划员通知票据员在SAP系统内将发动机总成从寄售库移至保留品库。综合 计划员负责跟踪装配制造部的修复、改制进度。修复、改制好的发动机最终入到发动机总成
库。
5.2报废品管理5.2. 1仓库
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