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- 2021-10-24 发布于河北
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技术文件管理制度范本
内部管理制度系列技术文件管理制度〔标准、完好、有用、可修改〕编号:FS-QG-59897技术文件管理制度Technical Document Management System说明:为标准化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,进步工作效率和责任感、归属感,特此编写。一、管理职现1、技术部负责技术文件(工艺、检验标准)的编制、更改、负责人负责审核。2、总经理负责对技术文件的适合性进展审批。3、品控部负责技术文件的归档管理、发放等管理工作。二、工作程序1、生产行政部针对产品的要求,通过,确定应有的技术文件(包括配方、工艺、检验标准等)。2、依据技术文件的要求相应落实到有关人员,搜集有关资料,作为开发产品的根据,这些资料应由技术部负责人对其适合性进展评审。3、通过评审,由开发人员对产品进展开发,编制相应的技术文件,这些文件在适当的阶段,由生产行政部对其符合性进展评审,必需时由质量负责人如今有关部门一同进展评审。评审符合要求后,交技术部负责审核、总经进批准后进展小样试验。4、通过批准,由化验室负责小亲试样,对小样进展产品特性的总体验证。5、在验证中如发觉不符原开发要求,应由原开发人员负责对设计开发文件作更改,更改后仍应进展审批。6、通过验证,产品符合要求,可采纳产品鉴定或顾客确认的方法对产品进展鉴定。7、通过鉴定,由开发人员对技术进展一次完好性的检查,正式定稿,定稿的文件由质量负责人员进展审核、总经理批准后,作为批量投产的根据。8、审批后的正搞,由品控部移交到技术部进展归档,依据需要,技术部负责指派专人对文件进展复制,发放到需用法的部门,进展用法。9、在用法中发觉文件中有过失或需进展更改,由用法部门提出报技术部,负责人签留意见后,由原开发人员进展更尽管,当指定其它人员更改,应获得相应的背景资料。10、更改后,应通过4.4、4.5、4.7、4.8程序后,由技术部负责原稿进展修改,对发下文件同时进展修改。11、任何人员、任何部门均不得擅自更改文件,对制订审批后的文件应严格执行。12、本制度由生产行政结合平常工艺执行状况一同监视施行状况。13、当发觉擅自更改或不执行状况,质检部将开出《订正措施处理单》限期进展整改,严峻的应按违背厂纪厂规进展处理,对造成损失将追究经济责任,对造成事故的移交有关方面处理。请输入您公司的名字Foonshion Design Co., Ltd
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