内部审计常用表格文书.docx

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卷糸桐谊 卷糸桐谊 编号: 审计立项书 审字[]第号 审计项冃 被审计单位或人 立项依据 审计的主要内容: 机构负责人: 年 月 日 分管领导 审核意见 签名: 年 月 日 主管领导 审批意见 签名: 年 月 日 审计方案 为进一步 , 对下属 家单 位拟开展 审计。为做好此次审计工作,结合内审机构基 本情况,特制定如下实施方案。 一、 审计对象及范围: 本次审计对象为: 审计范围: 二、 审计小组名单: 审计一组: 审计二组: 审计组其他成员: 三、 时间安排: 20 年 月-月 四、 审计内容: 五、工作要求: 内审部 进场时间安排表

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