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卷糸桐谊
卷糸桐谊
编号:
审计立项书
审字[]第号
审计项冃
被审计单位或人
立项依据
审计的主要内容:
机构负责人: 年 月 日
分管领导
审核意见
签名: 年 月 日
主管领导
审批意见
签名: 年 月 日
审计方案
为进一步 , 对下属 家单
位拟开展 审计。为做好此次审计工作,结合内审机构基
本情况,特制定如下实施方案。
一、 审计对象及范围:
本次审计对象为:
审计范围:
二、 审计小组名单:
审计一组:
审计二组:
审计组其他成员:
三、 时间安排:
20 年 月-月
四、 审计内容:
五、工作要求:
内审部
进场时间安排表
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