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产品入库、保管、发放管理程序
1目的 1.1为使入库的各类物资、特种电机产品专用物资在保管、发放过程中确保符合规定的要求,特制订本程序。 2适用范围 2.1本程序适用于物资、特种电机产品专用物资、入库、保管、发放的掌握和管理,也适用于各事业部二级库的管理。 2.2本程序适用于顾客供应的物资,以及供方贮存的物资。 3职责 3.1物资选购部门负责选购物资进厂入库前的工作。 3.2物资管理部门负责入库后物资的保管、发放。 4工作流程 4.1选购物资的验证和入库 4.1.1凡由铁路、民航、邮局的到货,由选购人员负责凭货票入库待验;凡由选购人员自提物资到货,凭发票和交接清单与仓管员当面交接,由仓管员专心验证供货厂家、数量、外观质量、规格、型号后按到货实物登记表的内容逐项登记,同时将相关信息录入计算机系统。 4.1.2物资入库前的运输和吊车,由调度负责,仓管员负责指定摆放场地和库区;入库后的保管、发放由仓管员负责。 4.1.3物资入库前存放于仓库指定待验区内,由选购人员负责填写“物资到货检验通知单”提交质检处材检组检验,并验证物资的合格证或质量证明书,经确认合格出具检验合格证明后方可入库。物资在入库或转入生产现场时,仍须保存原合格证、检验记录等标识,以便追溯。 4.1.4特种电机产品专用物资严格执行程序4.1.3,保存记录、做出批次标识区分存放。 4.1.5待验区物资,按规定存放三天内必需验收完毕。未经验证和未经检验合格的物资不准入库和发放。 4.1.6经检验不合格的原材料,由仓管员做出标识并隔离存放,按《不合格品的掌握程序》办理。 4.1.7生产急需的物资,必需按《检验和试验程序》中的有关规定执行。 4.1.8当发觉选购人员将未经检验合格的物资送往车间,仓管员在办理手续时有权拒绝签收和办理入库。 4.1.9仓管员在对合格物资验收入库时,可采用点数、量方、检斤、检尺或技术理论换算等方法,对于批量进货物资(如钢材、铜线等)可采取码单重量和抽规格复核复核方法。既有件数又有重量的物资(如锻件等)除件数外,还须抽查复重进行核实。 4.1.10凡需磅码称重的物资,以本公司复检的磅单重量为准,司磅人员应坚持原则、秉公办事,并按“过磅单”的内容逐项登记。 4.1.11在对物资验收中如发觉数量、质量等存在问题,按下列规定和《不合格品的掌握程序》办理: a.数量盈亏在规定磅差范围内,按实数验收,超过磅差范围,由选购人员准时和供方联系解决,或报请领导与财务部门按批准权限处理; b.到货物资名称、规格、材料、技术要求等与合同规定不相符时,选购人员马上与供方联系协商解决; c.当发觉外购产品数量、质量等存在问题时,由经办人负责联系补换或索赔。暂不能解决时,经办人员必需作出书面报告,由主管领导批准处理。需要回用或代用的物资,应按有关制度办理手续后方可使用; d.对入库前已发觉物资缺损、潮损等状况,有商务记录时,则向承运单位或供货方提出索赔; e.当装卸、搬运过程中发生数量、质量等问题,由经办人员与装卸部门协商处理; f.因生产急需而不能准时调换的物资,需经有关部门(技术、中试室、工艺)评定批准,并采取相应的补救措施后才能使用,应作好标识、记录,便于追溯; g.上述状况在没有作出明确答复结论之前(我公司主动采取补救措施的例外)应封存不动,妥当保管,并由点交员负责托收承付期内办理缓付或拒付手续。 4.1.12经检验合格,数量验收相符的物资,方可办理入库手续,入库单据由经办人签名盖章,手续必需齐全,单据装订成册,妥当保存,便于查封。 4.1.13仓管员依据入库单准时登记卡,并定期核对实物,保证账、物、卡相符。物资明细账栏目内容必需填写清除,包括:物资名称、型号、规格、计量单位及摆放区域等,做到全面、精确、全都,规定必需用蓝色钢笔或碳素笔下卡。 4.1.14特种电机产品专用物资独立建账、标识、实行批次管理,按规定要求填写相关记录,保持可追溯性。
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