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- 2021-11-04 发布于天津
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审计工作规章制度
篇一:审计工作管理制度】
一、总则
第一条 为了加强内部审计工作,建立健全内部审计制度:根据《中 华人民共和国审计法》、《中国内部审计准则》等有关法律制定本 制度。
第二条 内部审计是一种独立、客观的工作与咨询活动,其目的是为
组织增加价值并提高组织的运作效率。它采取系统化、规范化的方 法来对风险管理、控制及治理程序进行评价,提高其效率,从而帮 助实现组织目标。
第三条 内部审计机构在本单位主要负责人的领导下开展工作。
第四条 内部审计人员办理审计事项,应当严格遵守审计职业规范, 忠于职守,做到独立、客观、公正、保密。
第五条 审计科对本单位有关部门及所属单位严格遵守财经法规、经 济效益显著、贡献突出的集体和个人,可以向主要领导提出表扬和 奖励的建议。
第六条 内部审计遵守中国内部审计准则、规定,按照主要领导的要 求实施审计。
第七条 内部审计机构不断提高内部审计业务质量,并依法接受审计 机关对内部审计业务质量的检查和评估。
第八条 被审计单位不配合内部审计工作,提供虚假资料,拒绝审计, 拒不执行审计结论或者报复陷害内部审计人员的,单位主要领导应 当及时予以处理,造成犯罪的,移交司法机关处理。
第九条 对滥用职权、营私舞弊、玩忽职守、泄露秘密的内部审 计人员,由单位依照有关规定予以处理,构成犯罪的,移交司法机 关处理。
二、审计工作的主要职责
第十条 内部审计机构
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