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- 2021-11-06 发布于上海
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一、为了使进场物资手续规范化,传递流畅,衔接合理可行,供
货商有章可循,账目清晰,特制定本流程。
二、适用范围:项目部全部入库材料、机具。
三、工作流程
(1)材料进场,收料员开具验收单;
材料、机具进场后,收料员严格按照采购计划规格、型号、数量
和材料质量验收标准等及时验收, 经核实无误后由收料员开据收料单
一式三联, 第①联留做存根备查, 登记物资进场流水账第②联交采购
员,作为入库依据第③联交供货商, 作为与采购员核对供货数量及交
换入库通知单结算要款的依据。
材料验收单签字人:供货商、采购员、质检员、验收员、库管员、
项目经理。
强控重点:收料员必须严格按本程序及时验收入库,在开具收料
单时,注明入库时间、供货商名称等有关内容并有供货方人员签字 ( 不
许代签 ) 。如发现收料员不按程序收料,造成收料与采购计划不符或
质量不合格, 应作相应罚款。 如发现收料单内容填具不齐全、 不规范、
不许办理入库单与货款结算,造成的损失与责
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