采购管理制度.pdf

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物料采购程序控制管理制度 第一章:总则 第一条、为加强采购工作的管理,提高采购工作的效率,制 定本制度,公司所有需求物料必须由公司采购部统一采购,其所 有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据并开展各项工作; 第二条、采购部作为一个职能部门,在生产订单的具体实施 中担负了不可推卸的重要责任,采购工作的好与坏,会直接影响 到生产订单的质量、工期与成本; 第三条、建立高效、实用与完善的采购工作流程是提高采购 效率与较低成本最有效的方法。 第四条、在生产订单实施的过程中,采购部需要生产、财务、 仓储、质检等各个部门的大力支持才能顺利的完成采购工作,每 个部门之间的联系都需要一个标准的规划,来提升工作效率,减 少工作失误,为生产订单的大货顺利实施做出各自的责任。 第二章:采购部人员职责 第五条、所有负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息, 及时预测市场供应变化,确保质量过关,价格低廉,供货及时; 第六条、推行合同管理制度,大宗物资采购原则上要与供货 方签订合同,详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、 货款支付方式与违约责任等 ,否则,造成的损失由采购人员负责 ; 第七条、实行采购质量制度,采购人员对所采购物品的质量 负有全面责任,如因失职而采购伪劣产品,应该由采购人员无条 件退换采购物资,禁止采购人员收受回扣,如有收受回扣,一经 查证,除全额追缴回扣款项外,将视情节轻重进行严肃处理; 第八条、实行比价采购制度,物资采购要货比三家,确保所 采购物资价格低廉,质量上乘,大宗物资采购建议实行招投标制 度; 第九条、及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对 供应商进行付款; 第十条、 所有采购人员,在采购完成后需做好材料采购的技 术档案,档案的内容包括供应商电话、材料产地、品名、规格、 档次、单价、颜色、数量、质量、供应能力、是否需定做加工、 可供选择的供应商名单等等,特别是技术部采购的材料,档案必 须清晰完整无误,以备批量采购时不延误生产。 第三章:公司物料采购范围 第十一条、主要是公司日常生产经营所需的设备、原料、材 料、辅助用料、包装物、低值易耗品、办公用品、机械零配件与 后勤物品等都属于公司采购制度管理的范畴内 。具体可分为四大 类:生产部物资、技术部采样、修理用备件、办公设备与后勤物 资。 第四章:采购工作流程 第十二条、在生产订单的初始运作阶段,采购部应根据仓储 部门书面《材料申购单》的具体内容和要求,大宗物资采购须进 行投标报价,并将详细的一份《材料订购合同》报经公司总经理 签批后,再开始实施采购工作; 第十三条、生产订单正式运作后,仓储部门应该在第一时间 开始进行所需材料的采购准备工作; 第十四条、仓储部门依据订单合同和对比库存后的实际需 求,对采购部下达《材料申购单》 ,此单由仓储部门主管申请填 写,然后须交内控部经理签字,填写时应注明申购物资的型号、 颜色、材质与要求等具体的技术参数和数量,应用库存材料的同 时应注明是否配合存仓物资的使用和存仓材料的生产厂家等信 息,也包括打样,仓储部门主管、内控部经理与生产副总签字后 生效,一式三份,一份由仓储部门申请主管留存,一份发往采购 部并附样品,一份公司财务部总监处; 第十五条、采购部接到《材料申购单》后,根据所需材料的 规格,质量要求,数量,生产地址等实际情况,向合格供应商中 的三家以上单位发出材料询价信息; 第十六条、供应商根据要求确认后,要及时将报价信息反馈 到我司的采购部门; 第十七条、采购部根据几家供应商的对比研究后确定其中的 一家或者几家进行供货。向其发出《材料订购合同》 ,同时向收 货的仓储部门发送通知其准备收货的指令; 第十八条、供应商根据《材料订购合同》安排生产运输,各 项具体要求以与我司签订的供货合同为准 ,如有需要各种合格证 和材质证明书的,供应商必须随货携带; 第十九条、仓储部门在所需材料到场后,应由内控部专人负 责进行材料质量检查

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