浅析会计信息系统下企业内部控制管理(会计研究资料).docVIP

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  • 2021-11-16 发布于广东
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浅析会计信息系统下企业内部控制管理(会计研究资料).doc

浅析会计信息系统下企业内部控制管理(会计研究资料) 文档信息 属性: F-01D4AN,doc格式,正文17165字。质优实惠,欢迎下载! 适用: 作为会计资料、会计研究资料写作的参考文献,解决如何写好实用应用文、正确编写文案格式、内容摘取等相关工作。 目录 TOC \o 1-9 \h \z \u 目录 1 正文 2 浅析会计信息系统下企业内部控制管理专业论文 2 一、会计信息系统对企业内部控制的影响分析 2 1.更为合理的成本控制 3 2.可以有效的防止串通舞弊 3 3.可以有效的防止管理越权 4 1.财务人员认识上的差距 4 2.原始凭证数字化,易于伪造,加大了审计管理难度 4 三、会计信息系统对 企业 内部控制管理的新思路 5 1.注意财务组织的内部职权合理分配 5 2.加强会计信息系统业务操作管理 5 3.加强内部控制管理的制度建设 6 浅析会计信息系统的发展趋势专业论文 7 一、会计信息系统的相关概念 7 二、会计电算化的现状及存在的主要问题 7 (一)会计电算化程度不高且会计信息系统在企业内部相对独立 8 (二)会计电算化滞后于现代信息技术的发展 8 三、会计信息系统的发展趋势——网络多功能化 9 (一)与其他子系统之间的衔接度加强,向企业管理信息系统靠拢

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