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成品仓库管理规定.docVIP

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成品仓库管理规定 全文目录 TOC \o 1-3 \h \z \u 1、目的 1 2、使用范围 1 3、职责 1 4、内容 1 4.1成品仓库储存物料定义 1 4.2 成品仓库作业总流程 1 4.3成品出入库管理 2 4.4成品库存管理 4 4.5库存盘点 5 4.6账务管理 5 5、关联文件与记录表单 6 1、目的 为规范成品仓库进、出、存作业程序,加强对成品仓库的管理,确保不合格成品不入库,不合格成品不销售出库,成品储存定置且保管不损坏、不混淆、不遗失,特制定本管理规定。 2、使用范围 本管理规定适用于对我公司成品仓库作业管理与对应工作人员管理。 3、职责 3.1本规定编制、修订与执行:财务部、行政部负责协助及监督; 3.2本规定执行、修订建议:仓储部; 3.3本规定批准生效、修订批准生效及废止核准:公司总经理。 4、内容 4.1成品仓库储存物料定义 成品仓库顾名思义储存物料即为“产成品”,所谓“产成品”即我们说的 “成品”,是指在企业内已完成全部生产过程、按规定标准检验合格、入库、等待销售的产品。 4.2 成品仓库作业总流程 ① ①验 收 ②IQC品检 ③入 库 ④储存保管 ⑤出 库 ⑥对账、周期性报表 ⑦客户退货 验收: 验收:1、查看外包装是否完整有无损坏。 2、根据送货单、采购单、生产线入库单与实物进行核对清点数量,无问题签收。 品检:3、及时通知品检、采购或者项目负责人进行检测。 入库:4、无问题的产品根据产品各品牌按类入库摆放制作存货标识卡,方便查找。 出库:5、根据客服部发货单、外加工发货清单明确发货时间及时配货,送交打包组进行包转发货。 5-1、客户退货换货需上面1、2、3、4流程重新走一遍。 5-2、车间人员领用单个多个成品,及时办理领料手续,暂借的需办理暂借手续并签字说明大致归还时间,到时不还的仓库人员及时催促归还,坏了丢失了追究其责任。 做账:6、根据各种出入单据,及时登记电子台账,电子台账存放公共盘,由网管设置权限,领导客户随时查阅,按公司相关作业程序执行定定期定量进行持续性仓库盘点,以保证仓库账实相符。 单据保存:单据留存联的整理符合整理规则,存根联按月装订成册,打印封面,封面上注明单据名称、类别、使用月份、供应商、客户或部门名称,放置于专门的档案保管区域;单据一般最少保存一年。 4.3成品出入库管理 4.3.1入库类型:生产入库、采购入库、退货入库、盘盈入库、其他入库。 生产入库:是指我公司生产车间自制完成且检验合格的产成品入库; 采购(外加工)入库:是指直接向供应商(加工商)下单订购的成品到厂入库; 退货入库:即已销售出库的产成品于客户端退回到成品仓库的入库方式; 盘盈入库:是指成品仓库按公司规定盘点,出现实物数量多于账面数量,为使账物平衡而采取的调整账 面的入库方式; 其他入库:以上入库方式以外的其他入库。 4.3.2出库类型:销售出库、盘亏出库、其他出库; 销售出库:即按客户订单要求按时发客户订购之相应产成品至客户的出库方式,产生销售收入应收款; 盘亏出库:是指成品仓库按公司规定盘点,出现实物数量少于账面数量,为使帐物平衡而采取的调整账面的出库方式; 其他出库:以上出库方式以外的其他出库。 4.3.3出入库有关说明: 生产入库: 公司生产部门/车间产品生产完毕,经检验人员批量检验合格,由相关统计人员填写“入库单”明确入库产品对应订单号项目编号、货品编码、交库时间、交库产品名称、规格/型号、数量等,本人签字后呈检验组负责人核对签字,而后携带“入库单”与对应待入库产品至成品仓库办理入库手续; 生产入库方式因已经检验通过,故勿需再做流程中“②IQC品检”,由成品仓库仓管员执行“入库单”与交库产品核对验收OK后直接办理入库,核对项目包括: 1“入库单”填写的规范性与核签的有效性; 2 交库产品内外包装的完好性,是否有检验合格标识以确保可追溯性; 3 交库产品名称、规格/型号、款色、数量是否与“入库单”填写的一致; 以上几点核对无异,成品仓管员方可于“入库单”上签字确认验收OK,同时获取“入库单”记账联、财务联保存;否则拒绝签收。 “入库单”存根联、记账联与财务联当日整理呈仓储部主管领导审核后做账,账毕,成品仓管员直接将财务联整理送财务部。 采购(外加工)入库: 采购(外加工)入库流程为:①验收→②IQC品检→③入库; 验收: 1)采购(外加工)入库验收时,供应商(加工商)“送货单”、“物料订购单(清单)”与交货产品核对,核对项目包括: 1“送货单”填写的规范性与核签的有效性; 2 交货产品内外包装的完好性,外包装标识是否完

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