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- 2021-11-24 发布于上海
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第九年度财务分析报告
一、 公司概况
我公司是以生产电子产品为主 , 以加工半成品为辅的电子产品公司。公司
注册资金 3000 万元 , 设备先进。主要的市场包括本地市场和国内市场 , 另外 , 正积
极开发国际市场。 公司的主打产品是 P1产品 , 外加开发行业领先的 P2、P3产品 ,
实现以高科技产品为主 , 大众产品为辅的生产模式。公司开源节流,注重员工技
能培训,调动员工积极性、能动性。
二、 管理概况:
(一)、管理层讨论与分析
1、报告期内公司经营情况的回顾:
公司总体经营情况:
第九年度,面对激励的竞争环境,公司始终坚持走以质量取胜的道路,坚
持诚信经营的理念,坚持市场份额与经济效益并重的原则,坚持携带经销商、 供
应商共谋发展,共建双赢的发展模式,依靠自主创新。以主打攻势生产销售 P2、
P3 产品,第九年初推出市场,争取先机。公司开源节流,争创更高利润。公司
实现销售收入 8609.5 万元,比上年增长 454.6%,实现利润 4786.61 万元,比上
年增长 5408.17 万元,净资产收益率达 670%,取得了良好的经济效率,进一步
巩固在行业的地位。
2、公司主营业务及其经营状况
公司主营业务范围:生产电子产品,主要生产 P2、P3 产品。生产所需的原
材料比预算中昂贵, 库存等费用也上升了, 成本上升会给公司经营带来很大的压
力,但也有利于加快行业的整合速度。
面对激烈的市场竞争, 面对行业进行快速整合的市场格局, 公司紧紧依“技
术、管理、营销”创新来提升公司的管理水平和综合竞争能力,不断提高品牌的
影响力和含金量。
(二)公司未来发展的展望
1、公司市场份额将进一步提高。第十年,公司将继续坚持以技术质量取胜的发
展思路, 坚持自主创新, 坚持精品战略, 不断提升产品的技术创新能力和质量水
平,不断提升格力品牌的知名度和含金量,不断完善独具特色的营销模式,抓住
空调行业快速整合的机会,进一步提高市场份额,巩固行业领先地位。
2、加速开发国际市场。出口方面,随着与海外客户交流的不断增加,公司的技
术质量优势越来越得到海外客户的认同。因此,公司 P3 产品价格比国内同行高
一些,客户也愿意接受。第九年订单大幅增长,预计至少增长 30%。
3、未来两年资本性开支增大。随着公司销量的不断增大,公司也将相应投资增
加产能, 同时为了进一步提高技术质量水平,降低成本,确保稳定可控的关键原
材料的供应,公司希望投资提高生产设备的先进性。
综上所述,第十年年公司经营具体目标是:销售收入增长 25%以上,利润
增长 15%以上。
三、 财务报告
1)审计意见:
审计意见:标准无保留审计意见
2 )财务报表:
比较资产负债表(第九年)
行
资产 次 年初数 期末数
流动资产:
货币资金 1 1,866.14 4,371.38
短期投资 2 120.00 0.00
减:跌价准备 3
短期投资净
4 120.00 0.00
额
应
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