内审总结报告2篇一.pdfVIP

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  • 2021-12-07 发布于浙江
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内审总结报告 2 篇一 根据总经办部署, 财务部于今年 3 月-6 月期间, 对所属分公司进 行了一次内部审计。现将本次审计的主要情况汇报总结如下: 一、本次审计的主要范围 本次内部审计按照既定方案, 对各分公司 20** 年度的资产管理状 况、内部控制流程进行了了解,对分公司制度执行情况进行了查核, 并重点对经营管理各环节中的管理风险、涉税风险进行了评估。 同时,我们认为,分公司财务人员的工作质量,直接关系到分公 司财务工作乃

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