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- 2021-12-07 发布于浙江
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内审总结报告 2 篇一
根据总经办部署, 财务部于今年 3 月-6 月期间, 对所属分公司进
行了一次内部审计。现将本次审计的主要情况汇报总结如下:
一、本次审计的主要范围
本次内部审计按照既定方案, 对各分公司 20** 年度的资产管理状
况、内部控制流程进行了了解,对分公司制度执行情况进行了查核,
并重点对经营管理各环节中的管理风险、涉税风险进行了评估。
同时,我们认为,分公司财务人员的工作质量,直接关系到分公
司财务工作乃
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