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- 2021-12-07 发布于山西
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内部审计工作管理制度
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1总则
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1.1 为适应集团建立以专业化治理为主 ,决定打算、履行、监督分
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别,支撑、保证有力的组织 系须要 ,健全内部经济监督、检查机制 ,
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包管集团家当的安稳和经济活动的合法性、真实性、效益性 ,依照 《中
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华人平易近共和国审计法》、国务院审计署 《关于内部审计工作的规
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定》,
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