内部审计建议书.docxVIP

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  • 2022-02-13 发布于江苏
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内部审计建议书 内部审计建议书 单位内部范文【 1】 审计时间: xx年 4 月 14 日-xx年 4 月 16 日 审计重点:账务处理的规范性、经济业务的真实性 审计结果: 通过这几天对集团公司下属单位的账务审计, 首先对 公司的整体框架和业务性质有了一定的认识, 同时也发现了各单位的 一些问题,主要包括账务处理和经济业务的规范性(问题见附件)。 审计意见: 1、规范往来科目 (其他应收款、 其他应付款)的具体使 用,本次审计过程发现,集团公司各下属单位往来科目使用混乱,不 易明晰反映出实际经济业务走向和债权债务关系, 容易导致实际操作 过程中的经济风险; 2.集团公司各下属单位资金调动频繁

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