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内部控制审计管理办法
第一章 总 则
为提升企业内部管理水平,规范内部控制审计工作,根据《中华人民共和国审计法》、《企业内部控制基本规范》、《内部审计具体准则--内部控制审计》,结合企业实际,制定本实施办法。
本办法所称内部控制,是指企业及所属单位为实现企业发展目标,保证资金、资产、资源的安全完整并得到合理有效利用,保证会计信息真实、准确,保证有关法律、法规、规章的贯彻实施,而制定的一系列控制方法、保证措施和业务程序。
本办法所称内部控制审计,是指审计部对企业及所属各单位内部控制设计和运行的有效性进行的审查和评价活动。
第二章 一般原则
企业及所属各单位
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