产品放行程序.docVIP

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惠东县嘉兴隆塑胶厂有限公司 产品放行控制程序 文件编号 QM-14 版本号 1.0 编制日期 2019.3.16 生效日期 2019.3.16 制定 QA经理:尹胜福 审核 总经理:罗燕平 批准 总经理:罗燕平 PAGE PAGE 3 惠东县嘉兴隆塑胶厂有限公司 惠东县嘉兴隆塑胶厂有限公司 程序文件 产品放行控制程序 目 的: 规范成品放行程序,确保出厂产品质量。 范 围: 适合于本公司所有成品的出厂放行。 责 任: 生产管理部、质量管理部、销售部、行政部对本规程的实施负责。 程 序: 4.1. 每批成品放行前,质量管理部要收集、评价一切与该批相关的资料,并经审核无误后批准放行,否则不准放行。 4.2 质量管理部根据产品批生产记录及成品检验报告书单,决定对产品的放行与否,只有符合放行条件的产品,质量管理部经理方可签发成品放行单,发放至生产管理部。 4.3 生产管理部接到质量管理部发放的成品检验报告单和成品放行单后,应将成品的待验状态标志更换成合格状态标志,并按程序办理产品移交。 4.4 行政部成品库核对成品放行单和成品检验报告上,依据成品检验报告上的型号、规格、数量办理入库。 4.5 行政部成品库的管理员应及时检查成品的有效期,过效期产品应及时办理报废出库。任何人都不得发放不合格产品(含近效期及包装破损产品)出厂。 4.6 成品放行条件 4.6.1 产品的成品检验结果是合格的,并经质量管理部经理审核批准。 4.6.2 生产该产品的所有原辅料、包装材料、中间产品的检验结果是合 格的,并经质量管理部经理审核。 4.6.3 生产过程中的偏差、物料平衡及检验偏差符合规定要求。 4.6.4 产品的所有生产过程均符合GMP要求,且经质量管理部确认签名 4.6.5 产品的批生产记录经生产管理部、质量管理部负责人审核并符合 规定要求。 4.6.6 提供该产品物料的所有供应商审计符合相关要求。 4.7 成品放行审核内容 4.7.1 生产管理部初审:成品放行前初审工作首先由生产管理部经理或其 授权人担任,授权人应熟悉医疗器械GMP,且具有实践管理经验。 主要审核以下内容: 4.7.1.1 领用物料是否经检验合格。 4.7.1.2 批记录填写是否规范,批记录是否完整。 4.7.1.3 生产过程是否符合生产工艺规程的要求;偏差及物料平衡是 否符合规定。 如发生偏差,执行偏差处理程序,处理措施正确、无误,手 续齐全,符合要求。 生产过程操作是否执行标准操作规程 4.7.2 质量管理部审核,主要审核以下内容 4.7.2.1 是否执行批准的标准及生产工艺规程。 4.7.2.2 配料、称量是否经过复核。 4.7.2.3 各工序产品递交审核记录是否完整. 4.7.2.4 清场记录是否符合规定。 4.7.2.5 生产条件或环境是否得到控制;生产过程是否执行现场监控管 理;监控记录与批量生产(包装)记录的数据或内容是否相一致。 4.7.2.6 中间产品、成品取样情况是否符合规定;取样记录是否完整. 4.7.2.7 中间产品质量检验是否执行批准的检验规程,检验结果是否符 合规定. 4.7.2.8 中间产品和成品检验是否执行批准的检验规程,检验结果是否 符合规定。 4.7.2.9 中间产品、成品检验报告书是否完整。 4.7.2.10 偏差处理:批记录中若有执行偏差处理记录,手续是否齐全, 是否符合规定。偏差的处理是否对产品质量存在明显的影响 或造成潜在的质量隐患。 4.7.2.11 物料平衡:是否计算正确,符合要求。 4.7.3 成品放行单的发放 4.7.3.1 质量管理部审核无误后,填写“成品放行单” 4.7.3.2 由质量管理部经理在“成品放行单”上签字,确认产品是否放 行。 4.7.3.3 行政部成品仓库接到质量管理部的成品检验报告书后方可办 理入库手续,接到成品放行单后,方可进行出厂发货。 4.8 拒绝放行 4.8.1 在质量管理部的审核放行的内容中,发现存在一定的问题,可推迟成品放行日期或拒绝放行。 4.8.2 对违反产品标准和生产工艺规程、配料或称量错误且不可返工、中间产品及成品检验不符合规定要求、产生的偏差存在明显影响质量因素等现象的,拒绝放行。 4.8.3 因批生产记录/批包装记录/检验记录的不完整,可推迟放行日期,并责令相关部门或人员按照要求查找原因或补充相关资料。根据查找或补充的具体情况进行处理。 4.8.4 因批

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