工行代收代付简明操作手册.docx

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PAGE PAGE 1 工行代收代付简明操作手册 一、设置单位信息:第一次使用必须要添加单位信息,才能进行后续一系列操作。有几个 代理业务编号就添加几行单位信息(相当旧系统的套帐)。初次使用时一次设定。 二、制盘: 1. 将员工的工资名单拷贝到“工行代发工资名单模板.xls”,或直接在该电子表输入名单。 2. 定义文件格式:点“文件格式管理”,选择代理业务编号,只有一个编号的直接点“确定”。 “起始行”是指电子表格实际名单的开始行,“结束行”是指电子表格名单的最后一行,如图中的“6”, “结束行”每月根据实际人数设定,其他参数用默认值即可。 设定“结束行”后,点“下一步”—“保存”,退出。 (“源文件中第几列”依次输入2、3、4、9、10、5、8、6、7)。 3. 格式转换:点“格式转换”,进入格式转换窗口: 选择文件存放路径后(建议直接选择A盘),将在该路径生成一个“026”开头的文件(建议不要修改文件名),下一步要对该文件进行签名加密。 4. 签名加密:插入U盾,点“数字签名”,打开签名窗口, 点浏览选择第3步生成的“026”开开头的文件,“打开”—“确定”,输入U盾密码(PIN)后,将相应路径生成另一个“026”开头,扩展名为sgn 的文件(不要改变文件名),将该文件送银行即可,其他工作和以前一样。 三、银行返传文件处理:由于数据加密后,银行无法打印明细回单,所以每次发完工资后,银行都会将生成的结果文件返还给客户,客户对返还的文件解密后,即可看到发放情况。 1. 返传文件解密:点“返传文件解密”,打开解密窗口: 插入U盾,点“确定”,输入U盾密码(PIN码)后,在相应路径生成一条“026”开头的明码文件,然后用该文件打印清单: 2. 或者将发放结果回填到名单的电子表格上。如图,点“回盘处理”,回写后,在电子表格的名单上就可以看到每笔的发放情况。

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