采购部流程图.docxVIP

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  • 2022-04-26 发布于上海
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采购部工作流程图 目的: 为规范采购流程,提高采购工作的效率,特制定本制度。一、适用范围: 适用于本公司采购管理。三、内容: 1、 总则 为加强采购工作的管理,提高采购工作的效率,制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 2、 采购基本流程 采购需求---采购计划---寻找供货商----询价、比价、议价----采购洽谈 合同 的签订(确定付款条件、配送方式、售后服务)----交货验收(仓管) 质检(不合格 退货)---入库---计划对账 财务结算 合同的签订 合同的签订 财务部确认付 款条件及帐期 报总监 审批 建立供应商资料 下单 验收 不合格 交货验收 验收合格 退货 计划对账 入仓 财务结算 采购需求 采购需求 采购计划 采 销 部 王跃生 审批 采 购 部 夏茂洲 寻找供应商 销 售 部 庄俊峰 总监 寻价、比价、议价 采购洽谈 仓管打入库单仓库凭入库单确认型号、数量、包装等 仓管打入库单 仓库凭入库单确认型号、数量、包装等 成本会计审核入库单 合格进仓,不合格退回供应商 提出需 提出需求 采购部审批(有合同) 各部门 采购订购 采购部审批(无合同) 总监审批 二、申请付款流程图 采购 采购 根据供应商帐期限 三、商品到货验收流程 计划员对账 采购部长审批 总监审批 采购计划:采购员应根据请购单和公司销售计划制订采购计划。 供应商的选择和考核: 供

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