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- 2022-04-26 发布于上海
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采购部工作流程图
目的:
为规范采购流程,提高采购工作的效率,特制定本制度。一、适用范围:
适用于本公司采购管理。三、内容:
1、 总则
为加强采购工作的管理,提高采购工作的效率,制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
2、 采购基本流程
采购需求---采购计划---寻找供货商----询价、比价、议价----采购洽谈 合同
的签订(确定付款条件、配送方式、售后服务)----交货验收(仓管) 质检(不合格
退货)---入库---计划对账 财务结算
合同的签订
合同的签订
财务部确认付
款条件及帐期
报总监
审批
建立供应商资料
下单
验收
不合格
交货验收
验收合格
退货
计划对账
入仓
财务结算
采购需求
采购需求
采购计划
采 销 部
王跃生
审批
采 购 部
夏茂洲
寻找供应商
销 售 部
庄俊峰
总监
寻价、比价、议价
采购洽谈
仓管打入库单仓库凭入库单确认型号、数量、包装等
仓管打入库单
仓库凭入库单确认型号、数量、包装等
成本会计审核入库单
合格进仓,不合格退回供应商
提出需
提出需求
采购部审批(有合同)
各部门
采购订购
采购部审批(无合同)
总监审批
二、申请付款流程图
采购
采购
根据供应商帐期限
三、商品到货验收流程
计划员对账
采购部长审批
总监审批
采购计划:采购员应根据请购单和公司销售计划制订采购计划。
供应商的选择和考核:
供
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