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仓库出入库管理制度
1 、 采购员完成采购任务,货到厂时应及时通知品质部检验员到仓库办理入库手续, 其程序具体规定如下:
)、认真填写《检验通知单》,一式三联,并签署。
)、供货单位发票(符合国家税务规定)。
)、发货明细表。
)、质保书。
)进口物资应附码头提单、装箱单、合同、发票四证齐全。
)、使用说明书。
)、公司领导批准的采购计划。
、 保管员判明实属本库保管物资后,应对货物及凭证认真检查所收物资名称、规格、数量、质量,当证件完全符合后,提请有关技术部门进行质检,暂不验收,存放在 待验区。
、 技术质检应根据分管物资的特性,按不同规定办理。
、 设备、备件质检由工程部管理人员共同开箱检验,签证合格后入库。
、 钢材检验签证合格后,方可入库。
、 化工原材料技术部检验签字后,方可入库。
、 对进场物资验收,应严格强调及时、全面、严格、慎重,遇有违反合同规定或质量问题,要在索赔期内按规定进行交涉处理。
、 入库物资验收合格无误后,由保管员签署才有效。
、 办妥后的入库单由保管员、采购员、财务部各存一联记帐。
、 物资验收后一段时间内若发现问题,保管员应立即通知采购员与供货单位交涉,办理退货,由采购员负责追加经济损失。
、 如货已到,无论发票到或未到,均办理正式入库单,一式四联。
、 通过全数的方式逐件进行数字验收,按实有数量验收,按重量计算的物资, 应通过过磅员签发的磅单为准(空、重车分别过磅)按长度或 M 3 计量的物资应丈量或量方。
、 下列情况应严格把关,不准验收:
)、无公司领导批准采购的。
)、与合同订货单计划不符的。
)、违反公司规定,采购员工作标准,没按规定进货渠道采购的。
)、质量不合格的。
、公司自制的器具、配件的入库由制造部门填写入库单,检验员检验合格后方可入库。
、待验收物资,不合格物资,保管员应妥善保管,并督促抓紧处理,手续应健全。
、物资因生产急需或其他原因不便入库,而直接送到现场,保管员要亲自赴现场办理入库和发料手续。
仓库物资入库程序如下:
物资到库 业务员填写入库单、检验单,并通知检验员 仓库保管员根据入库单、采购计划清点数量,查看规格型号 检验员检验 保管员签字 仓库主管审核 办理入库 退回供应部
二、物资保管与保养
、根据不同类别、形状、特点、用途分库分区;保管要做到“三清”,“二齐”, “四号定位”摆放。
三清:材料清、数量清、规格清二齐:摆放整齐、库容整齐
四号定位:按区、按排、按架、按位定位
、 保管物资应做到“十不”,即不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不变质、不挥发、不漏、不爆、不混、按物资保管技术要求,适当进行加垫、通风、清洗、干燥、定 期涂油或重新包装,存放不当应及时改进。
三、物资出库管理
、保管员发料应按主管部门批准的领料单及计划限额进行发料,物资发放应视生产需要。既发整又发零。
、对退货物资由领料单位办理,并做好登记,冲帐手续。
、要注意审查各种领料单的合法性,有下列情形之一者,不准出库。
)、凭单印签不符不全,批准手续不符
)、凭单字据不清或被涂改
)未验收入库物资
)发料应对保质负责,严禁发不合格物资
)、先进先出,后进后出4 、实行一料一单。
其出库程序如下:
领料员填写领料单 部门领导签字 仓库管理员签字 发料四、清仓盘点和盘盈、盘亏、报废处理。
1 、保管员应坚持实地盘点法,年终进行全面盘点,盘点应做到:
)、盘点时发现盈或亏应重复一次,重新核实,并分析原因,提出改进意见或措施, 做好记录。
)、检查安全防火设施和措施器材等,发现问题及时向领导汇报并采取防范措施。
)、清仓盘点中发生的盘盈、盘亏应由保管员查明真实原因,及时报告领导。五、帐务处理
、保管员应建立材料帐,并按规定项目仔细记好帐目。
、记帐要认真,帐、卡、物三相符,材料收支与结存要保持平衡。
、每月 3 号前填报收支状况表,并上报项目部财务部及项目部领导六、废旧物资回收利用管理
1 、确定废旧物资回收范围
)、各种包装物的回收
)各种容器的回收
)金属料尖、边角余料,有色和黑色金属切屑。
)不能再修复的工具、量具等
)其它各种有用物资的回收
七、 仓库应设置废旧物资回收专柜,单独建帐。1)实行交旧领新(工具、电器,电机等)
2) 员工工种变动调离时,所领(借)的工、器具应退回仓库,办理退料手续。
3 ) 报废物资、仓储容器、废料的变价收入管理。任何部门、任何人不能擅自处理, 应由物资管理部门负责人指定专人处理,收入均归公司财务部门入帐。
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