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- 2022-05-11 发布于上海
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一、目的
为使出差、外派费用报销有据可依,本着精打细算、勤俭节约、合理合规、有利于公司业务开展的原则,依据有关制度并结合公司实际情况,特制定本制度。
二、适用范围
1、以下情况适用于出差报销:
总公司统一安排员工出差的。
员工自行申请,按公司本流程制度相关人员批准同意出差的。
2、以下情况适用于外派报销:
外派人员不属于出差,费用按外派标准报销。
项目经理自抵达项目所在地开展工作之日起至项目移交之日止(以营销管理中心经理签字之日为准)属于阶段性外派,费用按阶段性外派标准报销,但给予其 300 元/ 月的手机补贴。
3、以下情况不适用于出差或外派报销:
分公司自行安排开拓市场的不属于出差,费用从分公司业务开拓费中支出。三、管理制度
1、员工因公出差必须填写“出差申请单”,并由直接上司审核后按规定流程报批,批准后方可出差。无签字批准的“出差申请单”的出差按旷工处理,且其差旅费不予报销。
2、员工回到公司后应及时提交出差报告,经公司相关负责人签阅后进入报销程序。并在出差回到公司的 5 个工作日内报销差旅费或归还借款,出差时间超过一个月的最迟每月
30 号前报销一次,逾期每天按报销金额的千分之一罚款(单人单次罚款最少 5 元最高不超过 50 元)。
3、差旅费报销时应按单据类别分类顺序粘贴整齐,并将签字批准过的“出差申请单”复印件作为附件粘贴填写“费用报销单”,按正常报销程序进行审批,财务
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