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QEP9.2.303-20文件编号产品审核控制程序发行日期A/0 PAGE 1/3
QEP9.2.3-2017
2017-03-20
文件编号
产品审核控制程序
发行日期
A/0
PAGE 1/3
版 本
页 码
1
1 / 3
目的
规定了本公司的产品质量审核内容、归口部门及有关产品质量审核的相关内容。
范围
适用于本公司产品的审核。
定义
按照 VDA6.5 的术语和定义
职责
质量部负责组织编制、下达年度产品质量审核计划和产品质量审核实施计划,协同内审小组组织实 施;
工程部会同质量部负责编制不同类别产品审核检查表;
各相关部门负责配合产品审核,编制整改和实施有关不符合项的纠正预防措施。
程序内容
由管理者代表确定审核组成员(以内审员为主体,由质量部、工程部和有关部门派员组成,必要时可聘请若干有一定实践经验的检验人员参加)和审核组长。
审核组成员应具有一定的技术管理经验,与被审核部门无直接责任关系。要有相关的产品制造经验, 并在有资格的审核员带领下至少参加过三次审核。
产品审核以本公司产品为对象,一年内覆盖所有规格产品的审核。
产品审核内容为产品尺寸、功能、包装和标签,以产品图纸、工艺规程、作业指导书所规定的内容 为准,必要时可增加其它相应项目,其中性能试验项目内容可根据最近阶段该产品的抽查数据作为参考。
产品审核记录,对于不同类别的产品使用相应的特定
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