上市公司财务内部审计工作总结.pdfVIP

  • 5
  • 0
  • 约8.49千字
  • 约 15页
  • 2022-05-24 发布于山西
  • 举报
上市公司财务内部审计工作总结 上市公司财务内部审计工作总结 1 近年来,xx供电公司将强化内部审计作为加强企业精益 化管理的一号工程。随着企业发展方式的转变,内部审计已 成为企业的免疫系统,从以查错纠弊为主的财务收支审计逐 步深化为全面经济效益审计。 xx供电公司在深入分析企业管理需求的基础上,根据企 业生产经营特点,建立科学的内部审计指标体系。审计部门 根据企业生产经营的关键控制点和阶段性工作重点,有针关 于性地提出审计任务和工作计划建议,由审计、财务、营销、 纪检监察等部门参加的审计工作联席会议,定期通报审计管 理工作的进展和审计成果应用情况,研究解决审计工作中面 临的困难,关于审计成果的建设性、适用性进行评判。经过 有效的指标审计评判,调动和激发一线管理人员的工作积极 性和主动性,从而实现企业整体的经营目标。 xx 供电公司还围绕提升企业风险管理能力开展审计工 作。经过制定和完备审计制度,进一步保证内部审计关于企 业经营管理进行监督和评判的权力和职责,开展以风险为导 向的审计计划体系管理。经过风险评估和内控,优化资源配 置,经过孕育风险文化,营造良好的审计氛围。例如,针关 于xx 市电网建设加快、输变电工程量激增的现状,xx 供电 公司加大工程

文档评论(0)

1亿VIP精品文档

相关文档