电商行业财务管理制度.docxVIP

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电商行业财务管理制度 电商行业财务管理制度1 一、总则 为发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用,使本公司的财务活动做到有章可循,职责分明,参照有关规定,制定本制度。财务部相关工作人员须依照本制度开展工作。财务部总监对部门人员进行考核和管理。 二、部门职能 负责建立、健全公司财务相关制度,监督各项制度的实施与执行。负责编制公司年度、月度、季度财务报表。负责固定资产和低值易耗品的管理。负责现金收支及银行结算业务。负责公司财务审计和会计稽核工作。负责会计档案管理工作。 三、财务部人员职责 1、严格执行财务会计制度,建立完整的账簿管理体制和财务核算体系 2、健全财务管理制度,编制财务计划,加强经营核算管理 3、分析财务计划的执行情况,提供财务分析报告,检查监督财务纪律执行情况 4、及时准确地向决策者和相关管理者提供可靠的会计信息 5、编制记账凭证和各类报表,妥善管理会计账册档案 6、负责公司职工的劳动工资、职工福利的`发放 7、负责公司各种费用的审核和报销,进行成本控制管理 8、协调与税务、银行部门的关系,执行国家税法政策,及时做好纳税申报工作 9、进行公司内部控制制度设计,做好各项审计工作 10、编制各种计划统计报表,完成公司领导临时布置的其他工作 四、业务流程 4.1、银行存款付款控制流程 4.2、记账凭证账务处理流程 4.3、费用报销管理流程 4.4、付款流程 4.5、应收账款管理流程 4.6、存货审计流程 4.7、收入审计流程 4.8、货币资金审计流程 4.9、成本审计流程 4.10、利润审计流程 4.11 纳税申报流程 五、相关制度规范 5.1、费用报销管理规范 1、公司员工在日常费用支出时,需坚持勤俭节约的原则。 2、日常支出时应尽量取得原始发票,对于不能取得原始发票的情况,需由对方出具收款证明。 3、报销时须由经手人在发票上面签字并简述事由,并经相应领导签字后到财务部报销; 4、所有日常购用物品均须到库房办理入库手续,报销时发票后面附有经库房管-理-员签字的入库单,并经各相应领导签字后到财务部报销 5.2、转账支票管理规范 1、银行转帐支票是付款单位通知银行支付款项得凭证,是同城结算中最简易的形式,凡属本地区内超过1000元的款项结算,一般情况下都必须采用银行转帐结算。 2、银行转帐单位名称、签发日期、支付用途及数额。做到票面、收据和原始凭证的金额完全一致。 3、财务部签发银行转帐支票时,必须看清楚资金渠道,不准签发空头支票和远期支票,不准将空白支票存放在收款单位代为签发。不准将本单位的支票出租、出借给任何外单位使用。 4、为了掌握银行存储情况,财务部必须定期与银行对帐,每月匡算平衡,加强资金调度。 5.3、会计档案管理规范 1、公司根据税法等有关规定,由分公司财务经理或会计专人办理发票的领购、开具和保管业务。 2、发票上的客户名称,要依据客户在税务部门注册登记单位全称为准,不得写错别字,不得写单位简称;客户为自然人的,要如实填写姓名。 3、已开具的发票,须有经办人按发票全部联次一次性签字,并加盖财务章,发票记账联交财务部门办理入账或归档管理。 4、对于赊销的,除经特殊审批外,欠款未收回前,不能将发票出具给客户。 电商行业财务管理制度2 总则:为规范本部门财务管理流程,严格要求收支必须在公司财务部门掌握控制,特制定以下制度。 一、产品定价及更改流程。 a 所有销售产品预售价格再上线前有电商部制定价格表交郑总审核,由总经理批准后交财务部备案。无变更申请及备案,财务一律按此单价对帐。 B在线产品如需打折或降价,必须由电商部书面变更价格申请,交郑总审核,总经理同意后交财务备案。由批准后开始执行。 二、产品管理制度 a、 本厂订货 电商部填写《内销订单生产通知单(印刷)》交郑总审核,转发生产(生管)、仓库(主管)及财务(会计)一式四联。 生产完成入库后,仓库根据《通知单》填写《内销产品出货单(印刷)》(一式三联)交电商部签收。并将财务联交给财务(会计)。 b、外购 ①需要外购商品,由电商部填写《电商部外购申请单(印刷)》交郑总审批、总经理审批。再由电商部打印订单(采购部手工单格式)、交总经理签批。到货后,直接到电商部入库。供应商送货单必须有二人以上(经理)核实并签名。 ②交货完成后,电商部填写《费用报销单》附订单复印件、送货单及发票(收据)。财务审对无误后交总经理批准方可付款。 C 财务建立内部销售产品入库账目以备月底盘存。 三、出货流程 a 、电商部按销售出货,并填写《电商部销售单(印刷)》(一式二联),注明客户、品名及单价较经理审核后发货。每月底交财务(会计)对账。 b 、每月底电商部经理组织本部门对库存盘点一次,将盘点明细交财务备查。 四、货款管理 所有销售收入必须进入公司指定账户,所有销售必须走公司流程。严禁

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