建设项目风险因素台账.docx

序 序 号 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 作业活动 一、施工 作业 二、基础 施工作业 01 02 03 04 05 06 07 08 09 01 02 03 04 05 06 危 险 源 无安全技术措施、施工方案 安全技术措施方案未经审批、审 核,就采用 设备设施未经验收 无安全技术交底 未按要求做安全检查 允许无证人员操作 违反安全技术措施方案 未使用或不正确使用个人防护用 品 施工人员无证上岗操作 挖土方时采用掏挖、反坡的方法 基础沉箱护壁强度不够 土方施工时放坡不符合 开挖深度超过 2 米的沟槽, 未按标 准设围栏防护和密目安全网封挡 超过 2 米的沟槽,未设上下通道, 危险处未设红色标志灯 在沟、坑、槽 1 米内堆土、料、机 风险因素台账 可能导致的事故 管理缺陷 管理缺陷 管理缺陷 管理缺陷 管理缺陷 违章指挥 违章作业 违章指挥 违章作业 违章作业 违章作业 设备设施缺 陷 防护缺陷 防护缺陷 防护缺陷 信号缺陷 违章操作 高处坠落 /物体打 击/触电等 高处坠落 /物体打 击/触电等 起重伤害 /机械伤 害/倒塌等 高处坠落 /物体打 击/触电等 高处坠落 /物体打 击/触电等 起重伤害 /触电等 起重伤害 /触电等 高处坠落 /物体打 击/触电等 高处坠落等 坍塌 坍塌 坍塌 坍塌 高处坠落 坍塌 高处坠落 坍塌/高处坠落 判别 依据 Ⅰ Ⅴ Ⅰ Ⅴ Ⅴ Ⅴ Ⅴ Ⅳ Ⅴ Ⅴ Ⅳ Ⅴ Ⅴ Ⅴ Ⅴ 作业条件 危险性评价 L E C D 3 2 15 90 3 2 15 90 3 2 15 90 3 2 15 90 3 1 15 45 3 2 15 90 3 1 7 21 3 6 7 126 3 6 3 54 3 6 1 18 1 1 7 7 风险 现有控制措施 级别 重大 按规定进行检核把关 一般 按规定进行检核把关 重大 按规定进行检核把关 一般 按规定进行检核把关 一般 按规定进行检查把关 一般 按规定进行检核把关 一般 按规范审核把关 重大 按规定进行检核把关 一般 按规定进行检核把关 一般 现场检查把关 重大 按方案进行检查把关 一般 按方案进行检查把关 一般 现场检查把关 一般 现场检查把关 一般 现场检查把关 序 序 号 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 作业活动 二、基础 施工作业 三、脚手 架和安全 网搭拆作 业 07 08 09 10 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 危 险 源 机械设备施工与槽边距离不符合 规定,又无措施 未设置有效的排水措施 深度超过 5 米的基础工程,未到 市建委审核备案 桩孔内气焊作业 使用不合格的钢管扣件 错误使用扣件 脚手架基础未平整夯实,无排水 措施 脚手架底部未按规定垫木和加绑 扫地杆 脚手架底部的垫木和加绑扫地杆 不符合要求 架体与建筑物未按规定拉结或拉 结后不符合设计要求 未按规定设置剪刀撑搭设不符合 设计要求 未按规定设置安全网或安全网搭 设不符合要求 立杆、 大横杆、 小横杆间距超过规 定要求 操作面未设防护栏杆和挡脚板或 立挂安全网 违章指挥 管理缺陷 管理缺陷 违章作业 违章作业 违章作业 违章作业 管理缺陷 防护缺陷 防护缺陷 防护缺陷 防护缺陷 防护缺陷 防护缺陷 防护缺陷 风险因素台账 可能导致的事故 坍塌 坍塌 坍塌 火灾 坍塌 /高处坠落 倒塌 倒塌 倒塌 倒塌 倒塌 高处坠落 倒塌 高处坠落 高处坠落 物体打击 倒塌 高处坠落 高处坠落 判别 依据 Ⅴ Ⅴ Ⅴ Ⅴ Ⅴ Ⅴ Ⅴ Ⅴ Ⅴ Ⅴ Ⅴ Ⅴ Ⅴ Ⅴ 作业条件 危险性评价 L E C 3 1 15 3 6 1 3 1 1 3 2 15 1 6 3 3 2 7 3 10

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