[程序文件]4.2.4 质量记录控制程序.pdfVIP

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1. 目的: 规定质量记录的具体内容及其记录、收集、分析、整理和存档方法,以确保本公司各项 活动文件齐全,为用户提供产品质量保证。 2. 适用范围: 适用于本公司各级管理人员、检验人员及其它从事与产品质量有关人员在整个质量体系 运行中的质量活动记录的控制。 3. 职责: 3.1 工程部负责本公司内部质量审核、管理评审及其它质量分析会议的原始质量记录的存 档; 3.2 管理者代表负责第 “3.1”项的原始质量记录的审核、分析。 3.3 第 “3.2”项的原始记录由该活动的领导者审核、分析。 3.4 各部门质量联络员负责本部门日常质量记录的收集、归类、整理和存档。 3.5 工程部负责本公司重要质量分析会议记录的收集、整理、统计工作。 4. 定义:无 5. 工作程序 5.1 质量记录的记录: 5.1.1 质量记录的格式和表格见各有关的程序文件,並由相应部门编制相应的《质量记录一 览表》 5.1.2 质量活动的具体执行人员按其程序规定要求,完成该项活动的原始记录和质量记录; 5.2 质量记录审核 质量记录审核由该项活动的直接领导者进行审核。发现错误或疑问,立即核对原始记 录,以确保质量记录之准确性。 1 读万卷书 行万里路 5.3 记录分析 质量记录由该项活动的直接领导者进行分析,把有关质量问题报告总经理及反馈给相关 部门。 5.4 质量记录的整理 5.4.1 各部门质量负责人对本部门日常质量记录进行分类、整理; 5.4.2 重要质量记录由工程部进行整理、分类及存档: a. 公司级质量分析会议记录; b. 内部质量审核及管理评审报告; c. 各车间及质检员质量日报表; d. 新产品鉴定报告; e. 产品型式试验报告; f. 其它公司负责人认为需要的质量记录。 5.5 质量记录存档 5.5.1 各部门日常质量记录由本部门保存,並编制质量记录一览表。 5.5.2 工程部把公司质量记录分类保存于专用资料柜中依质量记录总览表,保存期为两年。 其中第 5.4.2 项列出的重要质量记录保存期为五年,(其中 a、b、e 三项需作永久保 存)。质量部要做好存档记录表。 5.6 质量记录调阅 5.6.1 存档质量记录的内部借阅者要按《文件控制程序》到质量部办理借阅手续。借阅者要 妥善保管有关记录,不得涂改或遗失; 5.6.2 外部借阅者应办理借阅手续,并得到主管领导批准,方可借阅。 5.7 记录的销毁 2 读万卷书 行万里路 对已过了规定保存期需要销毁的质量记录,要按《文件控制程序》由工程部提出申请, 填写《文件销毁审批表》交总经理审批后,由工程部组织销毁并做好《文件回收、销毁 记录》。 6. 相关文件和记录 6.1 BF/QJ-007 《受控质量记录一览表》 批准 审核 编制 日期 日期 日期 3 读万卷书 行万里路

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