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1. 目的:
规定质量记录的具体内容及其记录、收集、分析、整理和存档方法,以确保本公司各项
活动文件齐全,为用户提供产品质量保证。
2. 适用范围:
适用于本公司各级管理人员、检验人员及其它从事与产品质量有关人员在整个质量体系
运行中的质量活动记录的控制。
3. 职责:
3.1 工程部负责本公司内部质量审核、管理评审及其它质量分析会议的原始质量记录的存
档;
3.2 管理者代表负责第 “3.1”项的原始质量记录的审核、分析。
3.3 第 “3.2”项的原始记录由该活动的领导者审核、分析。
3.4 各部门质量联络员负责本部门日常质量记录的收集、归类、整理和存档。
3.5 工程部负责本公司重要质量分析会议记录的收集、整理、统计工作。
4. 定义:无
5. 工作程序
5.1 质量记录的记录:
5.1.1 质量记录的格式和表格见各有关的程序文件,並由相应部门编制相应的《质量记录一
览表》
5.1.2 质量活动的具体执行人员按其程序规定要求,完成该项活动的原始记录和质量记录;
5.2 质量记录审核
质量记录审核由该项活动的直接领导者进行审核。发现错误或疑问,立即核对原始记
录,以确保质量记录之准确性。
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5.3 记录分析
质量记录由该项活动的直接领导者进行分析,把有关质量问题报告总经理及反馈给相关
部门。
5.4 质量记录的整理
5.4.1 各部门质量负责人对本部门日常质量记录进行分类、整理;
5.4.2 重要质量记录由工程部进行整理、分类及存档:
a. 公司级质量分析会议记录;
b. 内部质量审核及管理评审报告;
c. 各车间及质检员质量日报表;
d. 新产品鉴定报告;
e. 产品型式试验报告;
f. 其它公司负责人认为需要的质量记录。
5.5 质量记录存档
5.5.1 各部门日常质量记录由本部门保存,並编制质量记录一览表。
5.5.2 工程部把公司质量记录分类保存于专用资料柜中依质量记录总览表,保存期为两年。
其中第 5.4.2 项列出的重要质量记录保存期为五年,(其中 a、b、e 三项需作永久保
存)。质量部要做好存档记录表。
5.6 质量记录调阅
5.6.1 存档质量记录的内部借阅者要按《文件控制程序》到质量部办理借阅手续。借阅者要
妥善保管有关记录,不得涂改或遗失;
5.6.2 外部借阅者应办理借阅手续,并得到主管领导批准,方可借阅。
5.7 记录的销毁
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对已过了规定保存期需要销毁的质量记录,要按《文件控制程序》由工程部提出申请,
填写《文件销毁审批表》交总经理审批后,由工程部组织销毁并做好《文件回收、销毁
记录》。
6. 相关文件和记录
6.1 BF/QJ-007 《受控质量记录一览表》
批准 审核 编制
日期 日期 日期
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