产品图纸管理办法.pdfVIP

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产品图纸管理办法 1. 目的 对公司产品图纸进行控制,以确保生产有关场合使用有效的图纸。 2. 适用范围 适用于公司所有产品图纸的设计、更改、发放、保管、标识。 3 职责 3.1 产品图纸由技术部门设计和管理。 3.2 各部门为产品图纸的二级管理部门,应设置专兼职人员负责本部门的图纸管理。 4 相关文件 产品图纸编号规则 分发号 5 工作规定 5.1 产品图样的设计、审核、批准 5.1.1 设计人员根据产品的设计要求设计产品,并用 CAD软件绘制产品设计图样。 5.1.2 图样绘制完毕,设计人员应在图纸的设计一栏签字,然后交技术部经理安排人员校对。 5.1.3 校对人员校对图样尺寸、技术要求是否正确、完整,并在图纸的校对一栏签字。 5.1.4 校对人员校对完成后交回设计人员,设计人员再把图纸交标准化员和工艺人员审核 5.1.5 工艺人员审核图样是否满足产品技术工艺要求,是否按照公司现有设备和生产能力设计等, 并在图纸的工艺一栏签字。 5.1.6 标准化人员审核图样是否按技术制图标准绘制,设计有否按照相关国家标准、行业标准、企 业标准执行,并在图纸的标准化一栏签字。 5.1.7 最后交技术负责人审核。 5.1.8 图纸审核一般采用铅笔在原图上进行审查修改,并返回原设计者,由原设计者在电脑上进行 修改。原设计者对审核存在分歧意见时,提交总工程师解决。 5.1.9 图样修改完毕,并经设计人员签字后,由设计者 、工艺人员、标准化人员、技术部经理进行 最后审查和签字。然后提交总工组织评审,相关人员在评审报告上签字。产品总装图经总经理批准 后方可生产。 5.2 产品图纸的编号与标识 5.2.1 产品图纸的编号按照《 》执行。 5.2.2 产品图纸分为“受控”和“非受控”两种,凡受控的图纸应在右上角加盖“受控”章加以区 别。 5.2.3 各部门应对本部门在用图纸编制“受控文件清单” 。 5.3 产品图纸的发放 5.3.1 技术部填写 “产品图纸发放配置表”,报技术部负责人批准后, 按配置表的要求填写“产品图 纸发放(领用)登记表” ,注明图纸分发号,并发放图纸。图纸的二级分发由各部门做好分发记录。 5.3.2 图纸领用人在“产品图纸发放(领用)登记表”上签名领取图纸。 5.3.3 当需使用图纸的人员未领到图纸时,不得随意借他人的图纸复印,否则一经发现立即由技术 部收回销毁。 5.3.4 当图纸破损严重,影响使用时,应到技术部办理更换手续,交回破损的图纸,补发新图纸, 分发号仍沿用原分发号,技术部应将破损图纸销毁。 5.3.4 当图纸丢失时,应填写“图纸领用审批单” ,说明丢失原因,经技术部审批后补发,技术部应 给予补发图纸新的分发号,并在“产品图纸发放(领用)登记表”中注明丢失图纸的分发号作废, 必要时通知各部门,防止误用。 5.4 产品图样的更改 5.4.1 在生产过程中发现产品图样不正确、不完整、不统一需修改时,应及时报技术部,任何部门 或个人不得随意改动。 5.4.2 产品图样的更改分为:错误性更改、结构改进性更改和工艺性更改。 错误性更改是指图面尺寸、公差配合、粗糙度、技术条件及绘制等错误或遗漏的更改。 结构改进性更改是指提高和改善产品性能的更改。 工艺性更改是指因工艺变化要求的更改。 5.4.3 凡属错误性更改,一经发现,应立即更改;凡属结构改进性更改和工艺性更改,设计人员应 填写“产品图样更改申请表” ,注明更改原因,经有关部门研究,必要时应在完成试验鉴定后进行 更改。 5.4.4 更改图纸前,更改者应填写“产品图纸更改通知单” ,并在编制栏内签字, 进行校对 并签字,工艺员进行工艺审查并签字,标准化员进行标准化并签字,审核、批准由原审批人进行。 更改内容的要求实施日期由技术部提出,正式实施日期由 批准决定。 5.4.5 “产品图纸更改通知单”会签完毕,设计人员持“产品图纸更改通知单”到资料室更改相应 的纸质文件和电子文件。每次更改均应在更改栏内填写更改标记、处数、更改通知单编号、日期并 签字。 5.4.6 图纸更改完毕,技术部应在实施之日前按原

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