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- 2022-08-08 发布于四川
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XXX生活用品制造有限责任公司
环境管理体系
内部审核资料
(2020年)
第 PAGE
第 PAGE 1 页
目录
序号
名称
页码
1
环境管理体系内审年度计划
2
2
内部审核实施计划
3
3
关于开展管理体系内部审核通知
4
4
内审员委派通知书
5
5
内部审核首次会议记录
6
6
首次会议签到表
8
7
内部审核检查表
9
8
不符合项记录
20
9
内部审核末次会议记录
21
10
末次会议签到表
22
11
环境管理体系内部审核报告
23
12
不符合工作及纠正措施跟踪表
24
环境管理体系内审年度计划
编号:JLWJ-NS-01
评审日期
2020年5月10日9:00~2020年5月11日17:00
地点
综合办公室
审核目的:
对公司进行内部审核,以验证各部门环境管理体系运行的符合性、有效性和适应性,查找环境管理体系运行中的不符合项,提出整改意见,制定纠正措施,是管理层改进和完善管理体系的有效手段,为管理评审和外部审核作准备。
审核依据:
1.管理体系文件(包括管理手册、程序文件等);
2.国家或行业的有关法律、法规或标准;
3.GB/T 24001-2016《环境管理体系 要求及使用指南》(ISO 14001:2015)
审核人员:
审核组长:XXX
第一组:XXX、XX
第二组:XXX、XXX
受审核部门和涉及的要求、内容:
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