ISO14001:2015环境管理体系内部审核管理评审合集.docxVIP

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ISO14001:2015环境管理体系内部审核管理评审合集.docx

XXX生活用品制造有限责任公司 环境管理体系 内部审核资料 (2020年) 第 PAGE 第 PAGE 1 页 目录 序号 名称 页码 1 环境管理体系内审年度计划 2 2 内部审核实施计划 3 3 关于开展管理体系内部审核通知 4 4 内审员委派通知书 5 5 内部审核首次会议记录 6 6 首次会议签到表 8 7 内部审核检查表 9 8 不符合项记录 20 9 内部审核末次会议记录 21 10 末次会议签到表 22 11 环境管理体系内部审核报告 23 12 不符合工作及纠正措施跟踪表 24 环境管理体系内审年度计划 编号:JLWJ-NS-01 评审日期 2020年5月10日9:00~2020年5月11日17:00 地点 综合办公室 审核目的: 对公司进行内部审核,以验证各部门环境管理体系运行的符合性、有效性和适应性,查找环境管理体系运行中的不符合项,提出整改意见,制定纠正措施,是管理层改进和完善管理体系的有效手段,为管理评审和外部审核作准备。 审核依据: 1.管理体系文件(包括管理手册、程序文件等); 2.国家或行业的有关法律、法规或标准; 3.GB/T 24001-2016《环境管理体系 要求及使用指南》(ISO 14001:2015) 审核人员: 审核组长:XXX 第一组:XXX、XX 第二组:XXX、XXX 受审核部门和涉及的要求、内容:

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