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固定资产管理制度
第一章总那么
第一条 为了加强公司固定资产管理,确保固定资产的平安完 整,充分发挥固定资产的使用效能,特制定本制度。
第二章固定资产的定义
第二条 本管理制度中的“固定资产”是指价值在2000元以上, 使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他 与生产经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产经营主要设备的 物品,单位价值在2000元以上,并且使用期限超过2年的,也应作 为固定资产管理。2000元以下300 (含)元以上的办公设备,低值易 耗品等视同固定资产管理。
第三章固定资产的管理部门及职责
第三条行政部为公司固定资产的实物管理部门,负责建立固定 资产档案,固定资产的统一编号、调配,办理交付使用手续等工作, 并按财务部要求建立部门及人员固定资产台账,做到账物相符,保证 固定资产的完好无缺。
(一)行政部职责:
1.建立健全固定资产明细账,随时掌握固定资产的使用情况,将各项资产落实到个人。
表三定资产内部调拨单
填制时间:20 年 月 日
调出部门
调入部门
调拨原因
调拨资产明细
序号
资产名称
品牌型号
单位
数量
购置时间
备注
调出部门经理意 见
调入部门经理意 见
主管部门意见
公司领导审批
固定资产内部调拨单
填制时间:20 年 月 日
调出部门
调入部门
调拨原因
调拨资产明细
序号
资产名称
品牌型号
单位
数量
购置时间
备注
调出部门经理意 见
调入部门经理意 见
主管部门意见
公司领导审批
表四
固定资产暂借单
资产编号
资产名称
规格/型号
数量
单位
单价
金额
备注
合计
借用原因
原存放部门
现存放部门
出门 借部
盖章或签字:
原使用人:
政门 行部
审批意见:
盖章或签字:
入门 借部
盖章或签字:
现使用人:
表五定资产验收单
(财务部)
购买日期:
年 月 日.
资产名称
型号
数量
单价
资产保管部门
资产保管
资产使用人
备注
验收人:
米购人:
固定资产验收单
(使用部门)
购买日期:
年 月 日
资产名称
型号
数量
单价
资产保管部门
资产保管
资产使用人
备注
验收人:
米购人:
固定资产验收单
(行政部)
资产名称
型号
数量
单价
资产保管部门
资产保管
资产使用人
备注
购买日期:
年 月 日.
验收人:
米购人:
表八固定资产入库登记表
序号
编号
品名
规格型号
计量单位
数量
单价
总价
供应商/联系方式
入库日期
验收人
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
表七固定资产出售申请表
申请部门:编号:
资产编号
资产名称
型号规格
购置日期
单价(元)
数量
金额(元)
使用方向
口办公□后勤口其它
合计(元)
处置形式
□出售 口出租 口出借 口其他
处理 结果
处置原因
申请人(签字):年月日
行政部 意见
鉴定人员(签字):年月日
申请部门 意见
负责人(签字):年月日
财务部 意见
负责人(签字):年 月日
总经理 审批意见
负责人(签字):年月 日
备注:申请处置的固定资产应保持完整,未经资产管理部门同意,任何单位或个人均不得擅 自处理或拆卸零部件;表八
定资产维修申请表
申请人
申请部门
申请日期
资产编号
资产名称
规格型号
维修数量
存放地点
预计维修费用
紧急程度
口一般口紧急
要求修复日期
申请部门
维修内容及原因
申请部门经理审批
行政部
口内修口外修预计完成日期
行政部人员确认
行政部经理审批
副总经理审批
总经理审批
维修结果
验收确认
申请部门
签字:
行政部
签字:
维修人未 能按期完 成时填写
原因
纠正措施
表九
固定资产报废/处置申请单
固定资产名称
规格型号
购入时间
资产编号
使用部门
使用人
资产原值:
资产净值
规定使用年限
实际使用年限
报废原因:
年 月 日
使用部门意见:
年 月 日
财务部现场确认意见:
年 月 日 行政部现场确认意见:
年 月 日 总经理意见:
表十固定资产盘点表盘点人:
表十
固定资产盘点表
盘点人:
盘点人:盘点时间:
盘点人:
序号
名称
规格型号
使用部门
使用状况
购置时间
使用年限
计量单位
实盘数
备注
数量
原值
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
定资产管理制度(2)
总那么第一条目的
为加强固定资产的保管及使用管理,特制定本规定。
第二条范围
本规加所称固定资产包括土地、房屋及建筑物、机械设备、运输设备、马达仪表、工具、什项设备(各公司自分事务性什项设备及 机电性什项设备)等。
第三条会计科目列帐原那么
前项固定资产,耐用年数在二年以下,不具生产性,未超过一定金额者(各公司自订)应以费用科目列帐,而不得以固定资产科目 列帐。
第四条管理部门固定资产按以下类别,由各公司指定部门负责管理,其管理及保养细那
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