部门、岗位风险点排查登记表.docVIP

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部门廉政风险点排查登记表 单位: 填表日期: 部门 岗位 设置数 人员 编制数 主要职责 (分管事项) 工作事项 流 程 廉 政 风 险 点 及 等 级 客观存在的廉政风险点 风险 等级 预期或潜在的廉政风险点 风险 等级 防控措施 自定 防范措施 已实施的制度防范措施 组织 防范措施 分管领导 审核意见 分管领导签字(二级公司各部室和三级公司由二级公司主要负责人审核签字、三级公司各部室由三级公司主要负责人审核签字): 年 月 日 组织 审定意见 领导小组审核盖章 年 月 日 备注 1、本表一式二份,上报一份,留存一份; 2、填写内容若有需要,可增加表格填写。 附件2: 个人岗位廉政风险点排查登记表 单位: 填表日期: 姓 名 所在部门 职务(岗位) 主要职责 (分管事项) 履职流程 廉政风险点种类及等级 客观存在的廉政风险点 风险等级 预期或潜在的廉政风险点 风险等级 防控措施 个人层面 制度层面 组织层面 部 门 初审意见 内设机构主要负责人签字: 年 月 日 分管领导 审核意见 分管领导签字: 年 月 日 主要领导 审核意见 主要领导签字: 年 月 日 组织审定 意见 年 月 日 备注 一般干部由部门正职审签;部门副职由部门正职核准、分管领导签字;部门正职由分管领导核准、主要领导审签;班子成员由主要领导核准、组织审定;主要领导由组织核准、上级纪检监察机关备案。 此表一式二份,一份上报,一份单位留存。若填写内容有需要,可增加表格填写。

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