采购审批制度.docxVIP

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中墅堂别墅装饰有限公司编号:ZST-001 中墅堂别墅装饰有限公司 编号:ZST-001 (保密文件) (保密文件) 中墅堂别墅装饰有限公司 采购管理手册 二零一七年九月 办公用品采购及发放管理制度 一、全公司所有办公用品(含日用杂品)的采购、发放、管理工作,由行政、财物办公室统 一负责。 二、办公用品的采购 1、一般情况下每月 25—28 日由部门经理向行政办公室提交日常办公用品及耗材采购清单 (后附办公用品及耗材采购清单、各部门自行复印使用). 2、由行政根据各部门所申请物品,结合库存量进行汇总,制定公司采购计划提交办公室主任 及分管领导进行审核后进行采购。 3、采购人员必须严格按照采购审批计划进行采买,不得随意增加采购品种和数量,凡未列 入采购计划或未经领导审批的物品,任何人不得擅自购买。 4、办公用品采购要严把采购物品质量,做到秉公办事,货比三家,择优选买,不从中谋取 私利. 5、认真办理出入库登记手续,未办理入库手续的用品,不准直接使用。 三、办公用品的发放与管理 1、办公用品的发放,由行政负责人员依据经部门负责人签字后的《领料单》,直接发放各部 门负责人; 2、办公用品的发放采取以旧换新、以坏换新制度。凡是领取新物品,须把已经用过的不可 以再用的物品交回办公室(消耗品除外)。 3、行政部指定专人负责办公用品的管理工作,做到分类存放,码放整齐,清洁有序. 4、认真做好新购物品入库前的检查、验收工作,建立办公用品管理台帐,做到入库有手续、 发放有登记。 行政仓管职责 严格执行入库手续,物料或成品进仓时,仓管人员要核实数量、规格、种类是否与货单 一致,物料入库时还要核对是否按采购订单的数量和要求的交货日期交货。 入库的物品应该摆放整齐,杜绝不安全因素; 并设物料卡,标识清楚. 存货入库后应及时入账,准确登记。 申请部门 申请部门 经办人 申请日期 使用日期 序号 名称 规格 单位 数量 备注 细 明 购 采 领用物料部门应开具物品领用单,仓库管理人员应根据物品零用单。 仓管人员应坚持日清月结,凭单下账,不跨月记账,按时上交报表,做到账、物、卡一 致。 为使仓库存货账实相符,必须做好日常盘点和月末盘点工作. 随时了解仓库的储备情况,有无储备不足或超储积压、呆滞和不需要现象的发生 ,并即时上报。 做好防火、防盗、防爆工作并保持库内清洁、整齐、空气流通;定期检查存货、防止存 货变质. 严禁在库内吸烟、用火和乱接使用电器。 上下班前应做好门、窗、电、水的开关工作。 仓管人员要妥善保管好原始凭证,账本以及各类文件,要保守商业秘密,不得擅自将有 关文件带出公司。 仓管人员如不履行自己的职责,对公司的财产造成损失,公司有权追究其经济责任;对 厂情况严重的,应追究其法律责任. 仓管人员调动或离职前,首先办理账目移交手续,要求逐项核对点收;如有短缺,必须 限期查清,方可移交,移交双方及上级主管人员必须签字确认。 办公用品采购职责 在行政部门领导下,行政办公室负责全员的办公用品、劳保和生活用品等物资的采购工 作。 根据各办公室需要,制订各类物品的年度、季度、月份的和临时的采购计划,报请领导 审批后即时采购. 计划采购,计划用款,注意采购质量,注意勤俭节约. 做好物资采购用款申请、报销工作,严格执行财经制度,履行验收入库手续,做到物、 钱、凭证三对口,一次借款,一次清账。 对办公急需的物品必须全力以赴,积极采购。 一、办公用品分类: 1、 常用品:圆珠笔(芯)、水笔(芯)、铅笔、橡皮、墨水、胶水、回形针、大头针、装钉针、稿纸。 2、 控制品:名片、文件夹、压杆夹、文件架、计算器、钉书机、笔记本、会议纪录本、信封、笔筒、钢笔、白板笔、水彩笔、固体胶、胶带、标签纸、涂改液、更正带、档案盒、档案袋、皮筋、刀片、图钉、票夹、印台(油)、量具、刀具、软盘、刻录盘。 3、 特批品(不列入办公用品费用考核):印刷品(各类宣传单、各类表格、文件头等),财务帐本、凭证,苹果机彩色墨盒及打印纸,U 盘等. 二、办公用品使用对象: 各公司主管以上管理人员、职能和业务部门员工,具体由各公司核定。 三、本规定自下发之日起执行。 日常办公用品及耗材采购单 部门负责人 部门负责人 总经理 备注 日常办公用品及耗材明细 序号 名称 序号 名称 1 签字笔、笔芯 21 \口取纸\复印纸 2 铅笔、橡皮 22 白板笔、白板擦 3 自动铅笔、笔芯 23 墨粉、硒鼓 4 直尺、比例尺 24 各类文件夹 5 各种彩色笔 25 各类档案袋/盒 6 笔筒 26 文件盘 7 剪刀 27 资料架 8 裁纸刀 28 挂劳夹 9 订书机、钉 29 计算器 10 起钉器 30 插座 11 报事贴、口取纸 31 纸杯、杯托 12 曲别针、大头针 32 电池 13 涂改液、涂改带 33 面巾纸(总监以

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