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中墅堂别墅装饰有限公司编号:ZST-001
中墅堂别墅装饰有限公司
编号:ZST-001
(保密文件)
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中墅堂别墅装饰有限公司
采购管理手册
二零一七年九月
办公用品采购及发放管理制度
一、全公司所有办公用品(含日用杂品)的采购、发放、管理工作,由行政、财物办公室统 一负责。
二、办公用品的采购
1、一般情况下每月 25—28 日由部门经理向行政办公室提交日常办公用品及耗材采购清单
(后附办公用品及耗材采购清单、各部门自行复印使用).
2、由行政根据各部门所申请物品,结合库存量进行汇总,制定公司采购计划提交办公室主任 及分管领导进行审核后进行采购。
3、采购人员必须严格按照采购审批计划进行采买,不得随意增加采购品种和数量,凡未列 入采购计划或未经领导审批的物品,任何人不得擅自购买。
4、办公用品采购要严把采购物品质量,做到秉公办事,货比三家,择优选买,不从中谋取 私利.
5、认真办理出入库登记手续,未办理入库手续的用品,不准直接使用。 三、办公用品的发放与管理
1、办公用品的发放,由行政负责人员依据经部门负责人签字后的《领料单》,直接发放各部 门负责人;
2、办公用品的发放采取以旧换新、以坏换新制度。凡是领取新物品,须把已经用过的不可 以再用的物品交回办公室(消耗品除外)。
3、行政部指定专人负责办公用品的管理工作,做到分类存放,码放整齐,清洁有序.
4、认真做好新购物品入库前的检查、验收工作,建立办公用品管理台帐,做到入库有手续、 发放有登记。
行政仓管职责
严格执行入库手续,物料或成品进仓时,仓管人员要核实数量、规格、种类是否与货单 一致,物料入库时还要核对是否按采购订单的数量和要求的交货日期交货。
入库的物品应该摆放整齐,杜绝不安全因素; 并设物料卡,标识清楚.
存货入库后应及时入账,准确登记。
申请部门
申请部门
经办人
申请日期
使用日期
序号
名称
规格
单位
数量
备注
细 明 购 采
领用物料部门应开具物品领用单,仓库管理人员应根据物品零用单。
仓管人员应坚持日清月结,凭单下账,不跨月记账,按时上交报表,做到账、物、卡一 致。
为使仓库存货账实相符,必须做好日常盘点和月末盘点工作.
随时了解仓库的储备情况,有无储备不足或超储积压、呆滞和不需要现象的发生 ,并即时上报。
做好防火、防盗、防爆工作并保持库内清洁、整齐、空气流通;定期检查存货、防止存 货变质.
严禁在库内吸烟、用火和乱接使用电器。
上下班前应做好门、窗、电、水的开关工作。
仓管人员要妥善保管好原始凭证,账本以及各类文件,要保守商业秘密,不得擅自将有 关文件带出公司。
仓管人员如不履行自己的职责,对公司的财产造成损失,公司有权追究其经济责任;对 厂情况严重的,应追究其法律责任.
仓管人员调动或离职前,首先办理账目移交手续,要求逐项核对点收;如有短缺,必须 限期查清,方可移交,移交双方及上级主管人员必须签字确认。
办公用品采购职责
在行政部门领导下,行政办公室负责全员的办公用品、劳保和生活用品等物资的采购工 作。
根据各办公室需要,制订各类物品的年度、季度、月份的和临时的采购计划,报请领导 审批后即时采购.
计划采购,计划用款,注意采购质量,注意勤俭节约.
做好物资采购用款申请、报销工作,严格执行财经制度,履行验收入库手续,做到物、 钱、凭证三对口,一次借款,一次清账。
对办公急需的物品必须全力以赴,积极采购。
一、办公用品分类:
1、 常用品:圆珠笔(芯)、水笔(芯)、铅笔、橡皮、墨水、胶水、回形针、大头针、装钉针、稿纸。
2、 控制品:名片、文件夹、压杆夹、文件架、计算器、钉书机、笔记本、会议纪录本、信封、笔筒、钢笔、白板笔、水彩笔、固体胶、胶带、标签纸、涂改液、更正带、档案盒、档案袋、皮筋、刀片、图钉、票夹、印台(油)、量具、刀具、软盘、刻录盘。
3、 特批品(不列入办公用品费用考核):印刷品(各类宣传单、各类表格、文件头等),财务帐本、凭证,苹果机彩色墨盒及打印纸,U 盘等.
二、办公用品使用对象:
各公司主管以上管理人员、职能和业务部门员工,具体由各公司核定。
三、本规定自下发之日起执行。
日常办公用品及耗材采购单
部门负责人
部门负责人
总经理
备注
日常办公用品及耗材明细
序号
名称
序号
名称
1
签字笔、笔芯
21
\口取纸\复印纸
2
铅笔、橡皮
22
白板笔、白板擦
3
自动铅笔、笔芯
23
墨粉、硒鼓
4
直尺、比例尺
24
各类文件夹
5
各种彩色笔
25
各类档案袋/盒
6
笔筒
26
文件盘
7
剪刀
27
资料架
8
裁纸刀
28
挂劳夹
9
订书机、钉
29
计算器
10
起钉器
30
插座
11
报事贴、口取纸
31
纸杯、杯托
12
曲别针、大头针
32
电池
13
涂改液、涂改带
33
面巾纸(总监以
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