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CW—CK/BD—01
CW—CK/BD—01
公司各类单项资金管理审批权限一览表
固定资产购 置
工 作 事 项
有关部门
财务会计部
相关系统总监
财务总监
总经理
董事长
5 万元以下
5 万元以下
5 万元以上
50 万以下
审核①
审核①
审核① 审核②
审核②
审核② 审批③
核准④
核准④ 核准④
审批③
审批③
50 万-200 万以下
审核①
审核②
审核③
核准⑤
审批④
200 万以上
审核①
审核②
审核③
核准⑥
审批④
审批⑤
10 万以下
10 万-50 万
审核①
审核①
审核②
审核②
审批③
审核③
核准④
核准⑤
审批④
50 万以上
审核①
审核②
审核③
核准⑥
审批④
审批⑤
100 万以下
审核①
审核②
审批③
100 万—300 万以下
300 百万以上
审核①
审核①
审核②
审核②
核准④
审核③
审批③
审批④
对 外
审核①
审核②
审核③
审批④
定金付款
对
担保货款 内
50 万以下
审核①
审批②
下属单位
借 款
50 万-100 万以下
审核①
核准③
审批②
100 万以上
审核①
核准③
审批②
1000 元以下
审批①
审核②
行政费
1000 元—2000 元以下
审核①
审核②
审批③
总部业务
2000 元以上
400 元以下
审核①
审核①
审核②
审核②
审核③
审批③
核准⑤
核准④
审批④
招待费
400 元以上
审核①
审核②
审核③
核准⑤
审批④
3000 元以下
审核①
审核②
审批③
核准④
差旅费
3000 元—1 万元以下
审核①
审核②
审核③
核准⑤
审批④
1 万元以上
审核①
审核②
审核③
核准⑥
审批④
审批⑤
5000 元以下审批①审核②核准③
5000 元以下
审批①
审核②
核准③
5000 元-1 万元以下
万元以上
万元以下
2 万元-10 万元以下
10 万元-30 万元以下
审核① 审核① 审批① 审核① 审核①
审核② 审核② 审核② 审核② 审核②
审批③ 审核③
审批③ 审核③
核准④ 核准⑤ 核准③ 核准④ 核准⑤
审批④
审批④
30 万元以上
3000 元以下
3000 元-5000 元以下
审核① 审批①
审核①
审核② 审核②
审核②
审核③
审批③
核准⑥ 核准③
核准④
审批④
审批⑤
5000 元以上
审核①
审核②
审核③
核准⑤
审批④
5000 元以下
审核①
审核②
审核③
核准⑤
审批④
广告 电视促销
费用 广告
电台广播
5000 元以上
5000 元以上
审核①
审核②
审核③
核准⑤
审批④
800 元以上—1 万元以下
审核①
审核②
审核③
核准⑤
审批④
1 万元以上
审核①
审核②
审核③
核准⑤
审批④
工 伤
审核①
审核②
审核③
核准⑤
审批④
对外捐款赞助
审核①
核准③
审批②
对外单位或私人借款
审核①
核准③
审批②
医药费开 支
说明:
一、上表所指“……以下”均含本数。
二、以上单项资金使用系指预算内开支。单项资金预算外开支的审核与核准按相应规定办理,审批则以超支部分占预算内金额的百分比为基础, 20%(含)以内的由总经理批准,20%以上的由董事长批准。
三、审批权限分三类:
审核:指管理部门及主管领导对该项开支的合理性提出初步意见。
审批:指有关领导经参考“审核”的意见后进行批准。
核准:指各级财务负责人根据财务管理制度对已审批的支付款项从单据和数量上加以核准并备案。
四、审批顺序:
先下级,后上级;先定性审批,后集中标准;先经业务线、行政线有关部门,后报财务线(按表中所标号的顺序即可)。若遇有关人员出差在外,可由其授权人代核、代批,但事后必须请有关人员追认.
CW—CK/BD—03
CW—CK/BD—03
缴款单
编号:
交款单位总计金额
交款单位
总计金额
(大写)
百 十 万 千 百 十 元 角 分
摘 要
(收款单位章)
卷别
把数
金额
卷别
把数
金额
百元
二元
五十元
一元
十元
角
五元
缴款人:
分
复核: 出纳:
注:本单一式三联,第一联会计室留存,第二联返缴款人,第三联由缴款人报缴款单位财会室。
CW-CK/BD—09
现金申领单
财务总监财务会计部经理
财务总监
财务会计部经理
申领部门
申领人
申领日期
申领事由申领金额
说明事项
(大写)
¥
董事长
总经理
注:本单由会计室使用并管理.
CW—CK/BD—05
CW—CK/BD—05
借款单
借款金额(大写
借款金额
(大写)
¥
还款方式
批准人
财务核准
财务审核
部门审核
附件(张)
备 注
借款部门
借款人
使用部门
款项类别
现金□
支票□
支票号码:
借款用途及理由
注:本单由会计室使用并管理。
CW—CK/BD—08
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