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来料检验管理制度
规范采购原材料检验工作,以确保采购的产品符合要求。
适用于本公司产品所需的各种原辅材料、外协件、外购件及服务的采购检验管理。
1、采购部负责管理订货工作;并负责管理制订订货订单(除技术建议);
2、采购部负责组织对供方实施评价工作;
3、合格供方的供货,由技术部提供更多订货技术建议;
4、其他相关部门参与对供方的评价。
5、订货货品的质量检验由品管部负责管理,合格货品的入库由原材料仓库负责管理。来料不合格品的处置、特改采离境由采购部负责管理。
1、采购部凭采购申请单和技术部提供的原材物料有关技术要求向合格供方采购所需物料。
2、供货方把订货物品送至后,仓库通告原材料Fanjeaux管员检验材料质量。
3、原材料检验员凭原材料检验标准对供货方送来的物料进行检验并填写进货检验记录,对不合格原材料填写退货单。
4、对合格的原材料仓管员凭订货申请单和检验员核对的发货检验记录单办理入库相关手续,不合格品归还供货商。
5、当供货商提供的原材料被检验员判定为不合格但又不影响产品功能时,而我方生产又急需此原材料时,采购部可填写特采审批单,对不合格原材料作让步接收,仓库凭特采审批单予以入库。
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