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- 2022-10-25 发布于北京
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审计部职责
根据集团内部审计业务范围,制定审计工作年度、月度工作计
划。
编制项目审计工作方案,选择适当的审计方式, 进行审查、取证、
调查分析,并编制审计工作底稿。
负责向被审计单位反馈意见,撰写审计报告上报董事会。对每个项目及时整理材料,立卷归档。
职务说明书
部门:审计部岗位 :经理岗位职责 :
1、掌握国家颁布的政策、法规、条例,熟悉《审计法》和上级主管部门制定的审计制度、规定及管理办法,结合本企业实际, 组织制定本企业的内部审计规章制度,并负责贯彻执行;
组织内审人员学习政治、学习业务技术、学习现代审计管理, 不断提高内审人员的素质和审计业务水平;
组织建立内审人员岗位责任制,负责对
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