文件编号
文件编号
DM-QP-07
采购管理程序
制订部门
综合部
版本/版次 A/0 页码 1/5
版本
A/0
编制日期
2012/03/01
编 制 记 要 备 注新版编制
编 制
编 制
审 核
批 准
文件编号DM-QP-07
文件编号
DM-QP-07
采购管理程序
制订部门
综合部
版本/版次 A/0 页码 2/5
目的:
本程序规定了对公司外购物资的采购过程的管理,确保所采购的产品符合规定的要求。
范围:
本程序适用于公司所需的原材料采购、外协加工、工具设备、供方提供服务的控制以及其它办公、劳保用品等
责任:
物品需求部门负责提出《请购单》。
工程质量部负责提供《产品零部件清单》及图纸、负责采购物资的进货检验,同时负责指导和监督采购质量管理过程控制。
综合部位负责负责制定采购计划,执行采购作业。
仓库:负责采购物资的收货与储存。
财务部门:负责审批采购付款以及报销。
行政部门:负责办公用品的采购。
术语和定义:
合格供方,是指除经过《供方管理程序》验证合格的供方。5.采购工作流程及工作流程说明:
文件编号DM-QP-07
文件编号
DM-QP-07
采购管理程序
制订部门
综合部
版本/版次 A/0 页码 3/5
采购管理工作流程
采购管理流程
采购需求
责任单位使用单位
质量记录表单
《请购单》
《销售合同》
采购计划
NO
审批
YES
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