财务整改报告计划总结计划.docxVIP

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  • 2023-01-17 发布于山东
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卫生局关于财务检查涉及问题的整顿报告 依据区财政局财务工作检查的要求,和提出的整顿建议。我单位对检查中涉及到的问题进行了认真的整顿和完美。 一、及时补全原始凭证 对检查中发现的个别原始凭证中票据不完好的现象。我们及时做了清理核对,并补全了凭证。并对所有的原始凭证进行了检查,做了认真的解析,及时纠正了错误。保证了凭证的真吻合理有效。 二、建立了严格的单位内部控制制度 针对检查中出现的财务章、名章的保留问题,我单位已经将两章分开保留,专人负责。还建立健全了单位内部控制制度,增强了相关票据、财务章的管理。并组织相关财务人员学习《会计法》和财务知识。使记账人员和财务审察审批人员互相限制、权责明确。严防在工作中出现疏漏。 三、今后财务工作 经过此次财务检查指导,使我单位得益匪浅,及时纠正了工作中出现的问题。今后我们必定依据《会计法》的要求,不停完美财务工作。做到合理合法、慎重认真、不出差错。并及时自查,认真审察。明确责任抓好落实,从而保证今后单位财务工作的顺利进行。篇二:财务整顿报告 财务部整顿报告 企业企业领导: 2008年,aaaa财务部在工作中发生一些错误,均因工作人员能力有限,以致错误结果,经过企业企业财务部检查及我企业财务部人员自查,有好多内容不吻合规定并有重要疏漏,需要马上整顿,在企业财务中心的指导和督察下,我部门对发生的问题进行整顿,现将整顿状况报告以下: 一、整顿内容 、

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