内部审计情况汇报.docxVIP

  • 3
  • 0
  • 约1.02万字
  • 约 21页
  • 2023-01-19 发布于江苏
  • 举报
精品文档 精品文档 PAGE PAGE 10 / 21 内部审计情况汇报 篇一:财务内部审计汇报材料 一、加强基础工作建设 不断完善审计管理体制 多年来,新泰市供电公司的审计工作认真贯彻落实国家 审计署关于开展内部审计工作的有关规定,按照新泰市审计 局和泰安供电公司关于加强审计工作的一系列重要部署,坚 持“在工作中规范,在规范中提高”和“突出重点,讲求实 效” 的工作方针,求真务实,扎实工作,各项工作都取得了很好的成绩,在加强监督,促进管理,提高效益,减少浪 费,维护公司合法利益等方面发挥了重要作用。 (一)领导重视,制度健全。建立内审机构是保证内审 工作的前提,近年来,我公司内审工作得

文档评论(0)

1亿VIP精品文档

相关文档