集团公司进出口业务管理规定.docxVIP

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集团公司进出口业务管理规定 1目的 确保集团公司进出口业务的顺利开展,加强各有关部门的配合 与衔接,避免出现工作脱节,最大限度维护公司的利益。 2范围 适用于集团公司进出口业务。 3职责 1技术中心 负责整个流程中各部门工作的协调,督促各部门严格按照流程 办理等工作,及时将进口设备信息反馈给各部门,并负责整个流程的 具体办理工作。 3.2进出口公司 负责协助签订商务合同及办理进口手续等工作。落实设备能否 进口、了解设备主要的技术参数,及时反馈给技术中心,并负责到海 关备案及进口设备海关手续的办理工作。 3项目办 负责落实进口设备是否享受国家优惠政策的工作。负责办理申 报项目和免税批复的工作。 4财务部 负责进口设备的资金安排。严格按照进口设备合同办理付款的工作。 4程序活动 1进口业务 L1各企业、部门经办的进口设备、零部件、原材料业务,在 与外方签订进口合同时应注意特殊单据:如原产地证,植检证,木质 熏蒸证明或非木质包装证明等,进口到货之前都应一并提供齐全、无 误。签订最终合同前,合同文本涉及商务部分的内容须经进出口公司 确认;合同签订后报进出口公司备案。 1.2对于签订的进口合同,各企业、部门应指定专人负责项目 协调。进口货物之前,必须以电子邮件或者0A系统协同的方式通知 进出口公司副总经理。内容主要包括:进口货物的商品名称、数量、 重量、规格型号、产地、生产厂家、商标或品牌、进口商品用途、产 品说明书、图片、包装材料的材质、海关部门需要的技术参数说明及 其他应提交的单据。 . 3凡是涉及进口商品(含快递货物,客户免费提供货物)须向 海关、商检申报的,各企业、部门须在对方发货前及时、据实通知申 报,并做到货单一致。如发现有未提前通知申报货物到港或到港货物 与申报产品规格型号不符而给公司造成损失的,合同签订人及项目负 责人应承担相应责任。 出口业务 4. 2.1出口预收货款登记 有预收货款情况的,各单位业务员及出口形式发票制单人必须 提前以电子邮件或者0A系统协同的方式,将相关信息(包括客户名称 及所在国家、预付款金额、预收货款比例等)通知进出口公司副总经 理。 2. 2出口收汇核销单领用登记 各单位业务员所需收汇核销单,统一到进出口公司领取并由进 出口公司登记备案。领用收汇核销单须提前两个银行工作日向进出口 公司提供出口发票,并注明客户名称、出口国家,并保证出口发票与 核销单对应,以方便日后的退税核销工作。 2. 3出口海运、陆运比价 各单位业务员联系集装箱发货时须进行比价,并通过0A系统填 写“出口货物运费审批表”,依次报单位领导、进出口公司总经理及 分管副总裁审批后方可确定拖箱及租船订舱等事宜。为便于监督核查, 要求在进行运费及其他出口费用比价时,必须有(但不限于)以下几 家货代公司参与报价:XXXX 5相关记录 1进口设备登记备案表 出口货物运费审批表 进口设备办理流程图 6附则 本规定自颁布之日起实施,解释权归进出口公司。

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