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产品标识与可追溯管制程序
文件编号: P-042
编制部门: 品保部
生效日期:
受控状态:
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3 整版 3.0
2 换版 2.0
1 新制订 1.0
序号 更改生效日期 更改章节号 更改审批单号 制/修订人 版本
核准/日期 审核/日期 制修/日期
1 目的
文件编号 P-042
产品标识与可追溯管制程序 版 本 号 3.0
页 码 2/5
对直接用于生产的物料、半成品及成品在生产或贮存过程中进行适当的标识,确保经验证合格的产品转序
和交付,并在需要时对产品质量的形成过程实现追溯。
2 范围
适用于公司产品从原料购进到成品出货全过程中标识及质量责任的追溯。
3 权责
3.1 仓管 原材料、半成品和成品标识与出入记录。
3.2 模具部/成型部 各生产区域的状态标识比如在制品、半成品和成品的标识;保护标识在流转过程中的
有效性。
3.3 工程部 试验状态的标识和可追溯性控制及技术文件、试验样品的状态标识。
3.4 业务部 成品的标识与出货记录。
3.5 品保部负责制定所有标识的方法,并对其有效性进行监控,比如 IQC 负责来料检验及标识;IPQC 负责生产
现场原材料、半成品识别标识的检查;OQC 负责成品识别标识的检查;当产品出现重大质量问题时,组织对其进
行追溯。
4 定义
4.1 产品标识
指通过在产品上或其周转容器上标记或记录来识别产品的特性或状态。
4.2 产品可追溯性
指通过记载的标识,追溯产品的历史、应用情况或所处场所的能力。
5 程序
责任部门单位 作业流程 工作内容或标准
5.1.1 管理部采购与供应商联络,要求供应商对其提供的物料包
5.1 来料标识规定知会 装标识包括但不限于:名称、型号、料号、规格、数量或重量、
管理部 采购
供应商 生产日期或批号、供应商名称等,并附上合格证明和出货检验报
告。
5.2.1 仓管根据 《采购单》和供应商的 “送货单”对来料的品名、
料号、数(重 )量和标识等进行检查核对。
5.2 来料标识的检查
5.2.1.1 若检查标识不合格时,仓管拒收,同时通知管理部采购
仓 库
处理。
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