公司管理方面的总结报告.docxVIP

  1. 1、本文档共7页,可阅读全部内容。
  2. 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  5. 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  6. 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  7. 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  8. 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
PAGE 2 公司管理方面总结报告 公司管理方面总结报告 信任作为一种无形资产成为现代公司管理中成功关键。信任缺乏将导致一系列管理难题。编制公司管理方面总结报告,编制。 公司管理方面总结报告篇一 时光荏苒,20XX年很快就要过去了,回首过去一年,内心不禁感慨万千……时间如梭,转眼间又将跨过一个年度之坎,回首望,虽没有轰轰烈烈战果,但也算经历了一段不平凡考验和磨砺。非常感谢管理处给我这个成长平台,令我在工作中不断学习,不断进步,慢慢提升自身素质与才能,回首过往,管理处陪伴我走过人生很重要一个阶段,使我懂得了很多,领导对我支持与关爱,令我明白到人间温情,在此我向管理处领导以及全体同事表示最衷心感谢,有你们协助才能使我在工作中更加得心应手,也因为有你们帮助,才能令到公司发展更上一个台阶,在工作上,围绕管理处中心工作,对照相关标准,严以律己,较好完成各项工作任务。 即将过去这一年,在公司领导及各部门领导正确领导与协助下,我们工作着重于公司经营方针?宗旨和效益目标上,紧紧围绕重点展开微笑服务工作,在紧张微笑服务工作之余,我们管理处在今年五月份组织拓展训练,不仅加强団队建设,而且为大家繁忙工作减轻了一点压力。作为一个管理者,除了熟悉业务外,还需要负责具体工作及业务,首先要以身作则,这样才能保证在人员偏紧情况下,大家都能够主动承担工作。对此我向领导做如下工作总结: 一?强化理论和业务学习,不断提高自身综合素质 重视加强理论和业务知识学习,在管理处11月份组织业务技能考试中,成绩还算理想,在工作中,坚持一边工作一边学习,不断提高自身综合素质水平。认真学习工作业务知识,重点学习公文写作及公文处理。在学习方法上做到在重点中找重点,抓住重点,并结合自己在公文写作及公文处理,有针对性地进行学习,不断提高自己办公室业务工作能力。在总公司11月份建立票据管理系统,我坚持学习和操作,并将学习结果一步一步指导票管进行操作,现在我们大家已经熟练操作系统。 二?努力工作,按时完成工作任务 一年来,我始终坚持严格要求自己,勤奋努力,时刻牢记管理处制度,全心全意为管理处创造利益宗旨,努力实践公司各项目标重要思想,在自己平凡而普通工作岗位上,努力做好本职工作。在具体工作中,为所长当好参谋助手: (1)认真分析各种数据,全面?准确地了解和掌握车流量情况,分析工作存在主要问题,总结工作经验,及时向领导汇报,让领导尽量能全面?准确地了解和掌握最近所内实际情况。 (2)领导交办每一项工作,分清轻重缓急,科学安排时间,按时?按质?按量完成任务。在领导与同事们关心?支持和帮助下,各项服务工作圆满完成任务好成绩,得到领导和同事肯定。 回顾一年来工作,我在思想上?学习上?工作上取得了新进步,但我也认识到自己不足之处,理论知识水平还比较低,现代办公技能还不强。今后,我一定认真克服缺点,发扬成绩,自觉把自己置于所内同事监督之下,刻苦学习?勤奋工作,做一名合格管理人员! 公司管理方面总结报告篇二 公司内部审计工作,在公司记委正确领导下结合自身实际,并经公司审定通过了年度内部审计计划。年内x委工作部严格按计划积极开展审计监督,严格执行审计法规和审计准则,在促进内部管理?规范资金使用?加强x风廉政建设等方面,发挥了内部审计监督职能,取得了一定成效,现就一年工作总结如下: 一?开展内部审计工作基本情况 1.年内公司分别对**年四季度和一?二?三季度货币资金项目进行专项审计,审计重点主要是审查货币资金收支活动和结存情况真实性?合法性和合规性,检查货币资金运作内部控制制度完善性?规范性,经过审计,做出审计评价,出具审计报告。2.存货项目审计:(1)**2月审计**年度存货项目;(2)**8月审计度上半年存货项目;(3)审计重点是检查生产与仓储存货业务运作内部控制系统,检查存货管理内部控制制度完善性和执行效性并作出评价,审查公司存货真实存在性?财务存货记账规范性,检查仓管部门存货保管?记录正确性?实时性,并作出评价,经过审计,提出5条审计建议,督促被审计部门按要求进行整改反馈,对相关存货管理部门加强对不合格产品处理起到督促作用,加强了被审计部门对原材料?备品备件?半成品等存货库存核对及时性?准确性意识,加快了 工作总结格式周工作总结模板月工作总结模板季度工作总结范...教师年终工作总...2 半成品硫酸?磷酸决算间隔时间,保证存货账实相符,资产安洤完整。3.工会经费审计:(1)5月份接受公司工会委托,开展公司工会经费使用情况内部审计,审计重点主要是审核公司工会经费拨交?上解情况,年度工会经费收支预算编制及执行情况,工会经费支出审批情况,工会经费年度结算?财务收支情

文档评论(0)

平凡 + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档