(完整版)公司采购内控管理制度.pdfVIP

  • 7
  • 0
  • 约1.37万字
  • 约 16页
  • 2023-03-23 发布于宁夏
  • 举报
(完整版)公司采购内控管理制度--第1页 公司采购内控管理制度 1、目的 为加强采购计划管理,规范采购工作,保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应, 降低采购成本,提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本,满足工公司对优质资 源的需求,进一步规范物资采购流程,加强与各部门间的配合,特制定本制度。 2、适用范围 适用于本公司生产用设备、原材料、辅助材料、生产用耗材等公司生产性物资采购过程,包 括出口物资的采购。 3、职责 3.1总经理负责采购管理制度的审批。 3.2采购部负责合格供方的开发和管理,合格供方物资供应能力应涵盖公司所有生产性物资需 求;对供方在制过程和生产进度控制;对供方库存的核对与控制;与供方的协调与沟通。 3.2工程部和销售部负责提供详细的物资的图纸或参数、材质、规格、工艺等属性。必要时由 工程部出图,并由销售部门经客户确认后以请购单的形式提报给采购部。 3.3销售部负责对物资样品发出后的跟踪和客户反馈的记录。 3.4财务部负责对采购物资预付款和货款的结算和给付。 4、采购岗位职责 4.1寻找物料供应来源,并分析相关市场。 4.2与供货商洽谈,并安排工厂参观、建立供货商之数据。 4.3要求报价与进行议价并做出比价分析。 4.4获取所需之物料。 4.5查证购进物料之数量与质量。 4.6建立采购业务进行顺遂所需要之数据和合格供应商名录。 4.7了解市场趋势,搜集市场供给与需求价格等适时数据加以成本分析。 (完整版)公司采购内控管理制度--第1页 (完整版)公司采购内控管理制度--第2页 4.8呆料与废料之预防与处理。 5、物资采购工作程序 5.1采购工作流程图 . 销售部 工程部 采购部 财务部 . ————————————————————————————————————— 选择供应商 填写《请购单》 审核请购单 出图纸参数 销售与客户沟 登录 通确认图纸 《合格供应商名录》 注:工程部门提报的请购单,则由工程部 直接提交采购部进入采购流程。 OK 询价比价 发出订单 不合格 制程跟踪与反馈 合格 报关出货 产品质量检验 供应商交货 库存的核对与处理 拍照存档备查 审核应付货款 结算货款 5.2新供应商开发评定工作流程图 (完整版)公司采购内控管理制度--第2页 (完整版)公司采购内控管理制度--第3页 如请购的项目在《合格供应商名录》中没有找到合适的供方,需开发新供应商。新供应商开

文档评论(0)

1亿VIP精品文档

相关文档