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审计报告
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上海企荣投资有限公司
审计报告
天职业字[2022]47318号
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TOC \o 1-5 \h \z 审计报告 1
2020年1月1 H-2022年H月30日财务报表 4
\o Current Document \h 2020年1月1 H-2022年11月30日财务报表附注 11
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报告蕴码:京235AQRJFTL
天职业字[2022] 47318号
上海企荣投资有限公司:
—、审计意见
我们审计了上海企荣投资有限公司(以下简称“贵公司”)财务报表,包括2020年12月 31日、2021年12月31日、2022年11月30日的资产负债表,2020年度、2021年度、2022 年1T1月的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了贵 公司2020年12月31日、2021年12月31日、2022年11月30日的财务状况以及2020年 度、2021年度、2022年1-11月的经营成果和现金流量。
二、 形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财 务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业
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