技术部工作流程.docxVIP

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流程名称:  文件管理流程 编 号: 版 本:B/0 生效日期: 页码:第 1 页,共 1 页 制定/日期 审核/日期 批准/日期 责任部门/人 技术部经理 工程师 技术部经理/总工 总经理 流程 确定需编制技术文件种类编制技术文件 确定文件发放范围 审 核 外来技术 文件/资料 批 准 存 档 相关记录/报告 文件资料清单 外来受控文件清单 文件资料清单 资料管理员 文件/资料日常管理文件/资料发放 文件资料清单 文件收发登记表 各科室、车间 文件/资料接收 文件/资料使用 文件收发登记表 外发文件须总经理批准 技术部 资料管理员 更改 借用 文件借阅复制记录换版 损坏 增补 销毁 纠正预防措施报告 丢失 回收 文件收发登记表 各科室、车间技术部 经理 申请补发批 准 见文件控制程序 文件领用申请表 各科室、车间 申请领用 专业资料整理 专业资料整理 专业资料整理 流程名称: 技术信息收集与分析流程 制定/日期 审核/日期 编 号: 版 本:B/0 生效日期: 页码:第 1 页,共 1 页 批准/日期 责任部门/人 技术部 流程 确定技术信息收集的目的及作用 相关记录/报告 制定技术信息收集计划 技术情报收集计划 总工/总经理 技术部商务部 审核/批准 计划实施 技术部 国内、外同行业技术水平调查、索取 商务部 技术部商务部 市场前景发展调查 国内外行业发展动态调查 技术部 内部/其他技术 信息调查 技术部 总工/总经理  技术信息汇总、分析 产品开发计划 审核/批准 技术信息汇总、分析报告 产品开发计划书 技术部 计划实施 专业资料整理 专业资料整理 结束 专业资料整理 专业资料整理 流程名称: 设计和开发管理流程 制定/日期 审核/日期 编 号: 版 本:B/0 生效日期: 页码:第 1 页,共 1 页 批准/日期 责任部门/人 流程 相关记录/报告 技术部 设计开发任务通知书 开发任务通知书 开发时间计划 技术部 技术图纸、文件等的设计 技术文件、图纸等 总工/总经理 审核/批准 技术部 NO 模具设计与制作 生产部铸造车间 技术部 技术部开发科品管部 技术部品管部 OK 毛坯试制 NO 工装夹具、自制检具设计制作 OK 样件试制 原因分析及改进 样件检验 NO OK 转下页 流程名称: 设计和开发管理流程 制定/日期 审核/日期 责任部门/人 流程 接上页 编 号: 版 本:B/0 生效日期: 页码:第 2 页,共 2 页 批准/日期 相关记录/报告 小批量生产 生产部技术部  原因分析及改进 NO 评 审 生产部 OK 正常生产 结束 流程名称:  工模夹具管理流程 编 号: 版 本:B/0 生效日期: 页码:第 1 页,共 1 页批 制定/日期 审核/日期 准/日期 责任部门/人技术部 生产部、技术部 品管部工模仓库 工模仓库 使 用结 流程 工模夹具制作 NO 检验 OK 入 库 建立管理台账、履历卡 相关记录/报告 工模夹具制作台账 工模夹具验收记录工模夹具入库单 工模夹具管理台账、履历卡 生产车间 束 生产领用 工模夹具领用单 车间主任工模仓库 生产操作工 生产车间主任 技术部 审 批 发 放 生产使用 工模夹具异常 申请维修 实施维修  库存保养  工模夹具保养记录 工模夹具维修申请单 工模夹具维修记录 生产部、技术部 OK 品管部 检验 NO  工模夹具验收记录 技术部 总工程师 提出报废 审 批  工模夹具报废单 流程名称: 外协打样管理流程 制定/日期 审核/日期 编 号: 版 本:B/0 生效日期: 页码:第 1 页,共 1 页 批准/日期 责任部门/人 流程 相关记录/报告 商务部总经理 客户样品需求  试样通知 样品需求单试样通知单 制定新产品开发时间计划 开发时间计划 技术部 产品图纸资料设计 资料管理员 外协厂 图纸资料发放 样品制作 送样 文件发放记录 送货单 检验员 NO 检验 检验记录 OK 是否需要其他处理 相关单位包装员检验员 商务部 YES NO 实施处理 包装 检验OK 寄样 NO  检验记录 寄样记录 客户沟通 专业资料整理 专业资料整理 结束 专业资料整理 专业资料整理 流程名称: 新品转产作业流程 制定/日期 审核/日期 编 号: 版 本:B/0 生效日期: 页码:第 1 页,共 1 页 批准/日期 责任部门/人 流程 相关记录/报告 技术部 新产品开发完 成 资料管理员  技术文件、工艺卡片、图纸等发放 技术文件、图纸、设备要求、产品重量等 生产部 品管部 质检科科长 生产车间  依据生产任务组织生产  制定检验规范 检验规范 技术部 技术支持(必要时) 品管部

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