- 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
库房 ERP 操作简易流程
一、原料库相关业务ERP 操作1、内转到货
在销售管理→订单管理→到货处理→查询→点明细→到货或全部
到货(超计划不能接收,少了可以, 成批记账中修改)→打印交接单2、外购到货
在采购管理→订单处理→采购到货入库→点新增→输入供应商代码→选择原料库→点查询→选择单条导入→返回→修改数量→打印
3、移库单录入
在库存管理→入出库单据维护→移库单录入(新)模块下→点新增→填写表头(录入移库单号,选择票据日期,调入库房代码:哈尔滨车间原料库 hrbyl1)→点录入→填写项目(代码,移库数量)然后→点保存→记账→打印。
4、内转退货
销售管理→订单管理→退货申请→点新增(输入退货单号、客户代码:herbsh;发货机构:如望奎双汇等)→点保存→点新增(输入项目代码、数量)→点保存(查看是否审核);
库存管理→入出库单据维护→销售退货出库(新版)→点新增(输入票据编号,库房代码)→点录入→查询退货申请单→读入退货申请单据→点保存→点记账→打印。
5、外购退货
采购管理→订单处理→退货单维护→点新增(输入相应信息)→ 点保存→录入(项目代码,数量,到货单号需是品管打退货标识)→
保存→点出库标识→点出库→点记账(成批记账中修改)→打印交接单。
6、月底假退库
同正常移库单操作一致,只是数值为负值。二、成品库相关业务ERP 操作
1、正常成品销售
库存管理→入出库单据维护→销售出库(新版),点“*”,填写表头相应信息,点“录入”,根据产品调拨单,读入相应的提货单, “记账”,打印“产品交接单”。
2、成品、赠品零售
提货单录入,销售管理→订单管理→提货单录入(新),点“*”,填写表头相应信息,编写提货单号,客户代码,发货机构(双汇万中禽业加工有限公司),录入日期,库房名称(哈尔滨低温库),备注,点“保存”, 填写项目代码、数量,保存,返回后打上“录入完成标识”。
3、肉制品提样
库存管理→入出库单据维护→入出库单录入(新版),新增,填写票据编号,库房代码(qyrdwk),票据类型(肉制品提样),领用部门:(qyrjsb),备注(技术部提样等),录入,进入下一页面,点新增,填写项目代码、数量,点“记账”。
4、押运单打印
销售管理→订单管理→装车维护(新),录入提货单号,客户代码等,查询到后双击单据明细,修改,填写车号、司机信息等资料,
并打上录入完成标识,保存。三、食堂相关业务ERP 操作
1、内转到货
销售管理→订单管理→到货处理,查询相应的到货单据,点“明细”核对数量后,点“到货”或“全部到货”(注意到货数量不能大于发货数量);点“自动入库”, 填写票据编号,选择相应的库房,点生成入库单,然后打印交接单。
2、外购到货
采购管理→订单处理→采购到货入库,新增,输入供应商代码, 选择相应的库房,查询,选择合适的时间;然后选择“单条导入”,返回,修改数量,添加备注等。
3、领用
库存管理→入出库单据维护→入出库单据录入(新版),新增,输入表头,票据编号,调出库房(qyrbjk、qyrbzk、qtrfk,qyrylk),票据类型(领用),领用部门(厂级各部门),备注,点录入,新增,录入项目代码、数量,点保存,记账。
4、物料领料单录入
设备管理→备件管理→领料单录入,新增,输入表头(领料单编号,领料部门,入出库类型),点保存,新增输入领料明细(录入项目代码、数量,选择领料库房),保存,取消,返回,出库。
5、从其他库房领用的物资月底没有用完的,由食堂核算员盘清数量,做假退库处理。
四、辅料、包装物、备件相关业务ERP 操作
1、内转到货
销售管理→订单管理→到货处理,查询相应的到货单据,点“明细”核对数量后,点“到货”或“全部到货”(注意到货数量不能大于发货数量);点“自动入库”, 填写票据编号,选择相应的库房,点生成入库单,然后打印交接单。
2、外购到货
采购管理→订单处理→采购到货入库,新增,输入供应商代码, 选择相应的库房,查询,选择合适的时间;然后选择“单条导入”,返回,修改数量,添加备注等。
3、移库单录入
库存管理→入出库单据维护→移库单录入(新),新增,录入表头填写相应表头信息(票据编号,调入库房等),选择票据日期,调入库房代码(qyrfk,qyrbzk),点录入,新增, 填写相应表头信息
(项目代码,移库数量),录入调出项目及移库数量,保存,记账。 4、月底假退库,同正常移库操作一致,只是数值为负值。
5、项目代码转换
库存管理→入出库单据维护→移库单录入(新),新增,填写相应表头信息(票据编号,调入库房等),录入移库单号,选择票据日期,调出调入库房代码(调出与调入库房相同 qyrfk,qyrbzk),勾上是否转换项目标识,点录入,新增,录入调出项目代码,录入移库数量,保存,记账;
6、领用
库存管理
文档评论(0)