2019年公司内部控制评价报告.docxVIP

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2019年公司内部控制评价报告 本公司建立了完整的组织架构,包括各部门的设置和职责分工。但是,由于历史原因,董事会和监事的职责未能很好地履行,部分成员挂名问题需要得到解决。此外,公司应设立职工代表监事,但目前未能按章程规定任命。公司总经理负责公司的日常经营管理活动,但需要制定相关的议事规则。 (二)重要经营活动的内部控制 本公司对资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告、全面预算、合同管理、以及信息与沟通、内部监督、子公司管理状况等进行了检查。通过归集整理资料、谈话、穿行测试等方式,发现了一些内部控制方面的缺陷,需要进一步完善。 总之,本公司

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